×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. Клерк Аватар для Аннет86
    Регистрация
    16.06.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    87

    Помогите Заполнение бухгалтерского баланса за 2013 год

    Подскажите, пожалуйста. Работаю в программе 1С Предприятие 8.2, заполняю бухгалтерский баланс. В целом, автоматически программа заполнила неплохо баланс, но возник вопрос. Программа засандалила Дебетовое значение сч. 76.АВ НДС по авансам и предоплатам в пассив в строку 1520 "Кредиторская задолженность" со знаком минус.
    В моем понимание данное значение по сч 76.АВ должно было попасть в актив в строку 1230 "Финансовые и другие оборотные активы".

    Правильно ли заполнила программа или ручками исправить?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Правильно. Второй год уже.
    Best regards, Михаил

  3. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Правильно. Второй год уже.
    Подскажите, пожалуйста, тогда отчетность за 2011 год, например, нужно сдать по старым правилам? И где отразить в связи с чем возникла несопоставимость баланса? Заранее спасибо!

  4. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, тогда отчетность за 2011 год, например, нужно сдать по старым правилам? И где отразить в связи с чем возникла несопоставимость баланса? Заранее спасибо!
    Имею в виду в отчетности 2013 года показатели за 2011 должны дублироваться или быть новыми?

  5. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Ну продублируйте.
    Best regards, Михаил

  6. Клерк Аватар для Светлана М
    Регистрация
    23.04.2010
    Адрес
    Тверская обл.
    Сообщений
    1,007
    Добрый день. Делаю промежуточную бухгалтерскую отчётность, нужно для аукционов. В строке 1230 смотрю расшифровку и проверяю по оборотке-сч.76.5
    сумма 79 000, а в расшифровке сумма 97*000. Не пойму где искать разницу

  7. Клерк
    Регистрация
    23.04.2014
    Сообщений
    1
    Здравствуйте! получилось так, что при выгрузке баланса из 1с для передачи через Такском - выгрузили не тот баланс (в нем не сошлись А и П) и собственно его и сдали через такском. Все прошло - пришел положительный ответ - что баланс принят. Сейчас открываю и вижу что принят баланс у которого не сошлись Актив и Пассив. И ф форме №2 тоже другая цифра. Разница не большая. Как быть. что делать? посылать корректировку? какое за это может быть наказание от налоговой?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)