×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. Клерк Аватар для ANGEL
    Регистрация
    15.08.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,047

    Переплата НДС на таможне

    А у меня такой вопросец - Нам сначала (таможенные брокеры что ли) насчитали НДС к примеру 100ед., мы их заплатили (100ед.), а затем при растамаживании в ГТД, и соответственно в п/п насчитали сумму в 70 ед., и в платежке написано (со штампом таможни), что переплата составляет 30 ед. Могу ли я всю уплаченную сумму поставить в зачет или только 70 ед.?
    Поделиться с друзьями
    Последний раз редактировалось ANGEL; 12.11.2002 в 12:47.
    Всего знать невозможно ANGEL

  2. Модератор
    Регистрация
    20.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,956
    В зачет только 70 - то, что указано в ГТД.

  3. Перелетная птица Аватар для Catherine
    Регистрация
    01.03.2002
    Сообщений
    356
    Однозначно - только 70, остальное - или в счет следующих ГТД, или письмо с просбой о возврате.
    Целую нежно,
    Catherine

  4. Клерк
    Регистрация
    13.08.2002
    Адрес
    СССР
    Сообщений
    404
    А почему? Это потому, что остальные 30 не есть "суммы налога уплаченные налогоплательщиком при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации" (ст.171НК)? То что они уплачены по-моему нет никакого сомнения. Т.е. это не налог?

  5. киник Аватар для stas®
    Регистрация
    24.02.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36,131
    Похоже, прежде всего надо разделить вычеты и зачеты.

    То, что 100 нельзя поставить в вычет - более или менее очевидно.

    А вот с зачетом - надо подумать и на бюджетную класификацию посмотреть...

  6. Клерк
    Регистрация
    13.08.2002
    Адрес
    СССР
    Сообщений
    404
    То, что 100 нельзя поставить в вычет - более или менее очевидно.
    Это потому что на 30 нет соответствуюшего объекта налогообложения?
    А вот с зачетом - надо подумать и на бюджетную класификацию посмотреть...
    Судя по всему есть шанс зачесть переплату в счет текущих платежей по НДС...

  7. клерк
    Регистрация
    17.06.2002
    Адрес
    КМВ
    Сообщений
    1,112
    Приведу ниже мнение МНС по поводу зачета и возврата указанной переплаты:

    Вопрос: Могут ли налоговые органы по заявлению налогоплательщика возместить излишне уплаченные при таможенном оформлении суммы НДС до истечения трех месяцев со дня возникновения переплаты?

    Ответ: Согласно п.п.1 и 2 ст.176 Налогового кодекса Российской Федерации в случае, если по итогам налогового периода сумма налоговых вычетов превышает общую сумму налога, исчисленную по операциям, признаваемым объектом налогообложения, то полученная разница подлежит возмещению (зачету, возврату) налогоплательщику.
    Указанная сумма направляется в течение трех календарных месяцев, следующих за истекшим налоговым периодом, на исполнение обязанностей налогоплательщика по уплате налогов или сборов, включая налоги, уплачиваемые в связи с перемещением товаров через таможенную границу Российской Федерации, на уплату пени, погашение недоимки, сумм налоговых санкций, присужденных налогоплательщику, подлежащих зачислению в тот же бюджет.
    Налоговые органы не вправе изменять порядок или устанавливать иные сроки возмещения налога.
    В связи с изложенным излишне уплаченные налогоплательщиком при таможенном оформлении суммы налога на добавленную стоимость будут возмещены в порядке, установленном вышеназванной статьей Кодекса.
    04.09.2001 М.Н.Охлопкова
    Советник налоговой службы I ранга
    Жизнь - просто чудо

  8. Перелетная птица Аватар для Catherine
    Регистрация
    01.03.2002
    Сообщений
    356
    Если на таможню перечислены 100 у.е. одной платежкой, то из этой суммы совершенно необязательно следует, что все 100 у.е. будут списаны в счет НДС. Есть еще таможенные пошлины и сборы, которые также списываются с этой же платежки. Таким образом, итоговая сумма ИМЕННО НДС по ввезенным товарам становится известной только после оформления ГТД. Я уже не говорю о том, что возможны варианты и с КТС.

    У меня возникает вопрос - если все таможенные платежи перечислены одним платежным поручением, то каким образом Вы можете доказать, что оставшаяся переплата относится именно к НДС?

    В противном случае, нужно перечислять денежные средства на таможню отдельно по каждому коду платежей, указанных в ГТД.
    Последний раз редактировалось Catherine; 13.11.2002 в 09:26.
    Целую нежно,
    Catherine

  9. Модератор
    Регистрация
    20.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,956
    Полностью согласна с Катериной.

  10. Клерк Аватар для ANGEL
    Регистрация
    15.08.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,047
    Существуют ли правила, для составления письма о возврате суммы излишне уплаченой на таможне, или оно составляется в произвоольной форме?
    Всего знать невозможно ANGEL

  11. Перелетная птица Аватар для Catherine
    Регистрация
    01.03.2002
    Сообщений
    356
    Оно составляется в произвольной форме на имя начальника таможни. К нему надо приложить платежку со списаниями и ГТД.
    Целую нежно,
    Catherine

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)