Доброй ночи.

Помогите пожалуйста разобраться с оформлением операций в 1С. Вернулась на работу после декретного отпуска и много нового для меня, общую картину себе составили, хотело бы разобраться в деталях. В 1С 8 работала очень мало, изучаю заново)

1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Турфирма на УСН (доходы). Интересует вопрос оформления эквайринга и продажи (возврата) турпутевки.

Оплату турпутевки картой прежняя бухгалтер оформляла следующим образом:

1. Получена выручка по эквайрингу- документ - Отчет о розничных продажах, заполняла закладку «Платежные карты и банковские карты»:

Д. 57.03 Кт 62Р Реализация в розницу Т, оплаченных платежной картой
Дт 50.02 Кт 62Р Реализация Т в розницу за наличную оплату

2. Затем оформляла ПКО - оплата от покупателя:

Дт 50.02 Кт 62.01 Поступление денежных средств
Кт УСН02 Расчеты за Т и услуги комитента

3. Поступление на расчетный счет - Выписка – поступление по платёжным картам:

Д 51 К 57.03 – 98 000 рублей
Д 91.2 К 57.03 – 2 000 рублей – комиссия по договору эквайринга.

4. Оплата тура

Дт 76.09 Кт 51

5. Реализация Т и услуг - Продажа, комиссия.

Дт УСН02 Расчеты за Т и услуги комитента
Дт 62.01 Кт 76.09 реализация услуг
Дт 76.09 Кт 76.09 зачет аванса комитенту (принципалу)

6. Отчет комитенту (принципалу) - Отчет о продажах

Дт 76.09 Кт 62.01 Оказание услуг по договору комиссии
Дт 62.01 Кт 90.01.1 Оказание услуг по договору комиссии

Но я нашла статью , согласно которой в 1С делают следующие проводки и обходятся без кассы:

1. Получена выручка по эквайрингу ( для простоты не будем использовать наличную выручку)
Для отражения этой операции используется документ - Отчет о розничных продажах, при этом заполняется закладки «Товары» и закладка «Платежные карты и банковские карты»:

Д62.Р К 90.01.1 – 100 000 рублей
Д57.03 К 62.Р – 100 000 рублей

2. Поступление на расчетный счет
Выписка – поступление по платёжным картам:

Д 51 К 57.03 – 98 000 рублей
Д 91.2 К 57.03 – 2 000 рублей – комиссия по договору эквайринга.

Провела эквайринг так, остальное сделала как и раньше и по итогам месяца не закрывается сч 62... может я что-то упустила...


Плюс ко всему прочитала, что турпутевки нужно учитывать на счете 004, за 2013 год ничего такого не делалось... Обязательно ли учитывать турпутёвку на 004? К нам приходит клиент, мы осуществляем бронь тура, после подтверждения брони клиент оплачивает тур, ему выдаётся турпутёвка, мы оплачивает тур (за минусом своего вознаграждения) туроператору и всё. Как будет правильно?


И еще момент по возврату тура. Турфирма получила деньги от туриста и оплатила тур, но по определенным обстоятельствам тур отменяется и турфирме возмещают часть стоимости турпутевки, а она возвращает эти деньги туристу. Как правильно оформить? На данный момент никаких операций по возврату денег в 1С не проводилось, просто сумма, возвращенная компании на р/с снималась со счета и возвращалась туристу по РКО... Сумма возврата попадает в КУДР сначала с + (на основании выписки с р/с), а потом с - (на основании РКО).