×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    SvetaKartinka SvetaKartinka вне форума
    Клерк Аватар для SvetaKartinka
    Регистрация
    20.06.2006
    Сообщений
    424

    Составление бухгалтерского баланса субъектами малого предпринимательства

    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста будет ли ошибкой, если не показать 5 и 6 графу при составлении бухгалтерского баланса.
    Данная информация отсутствует по причине ведения бухгалтерского учета только с 01.01.2013г., т.к. организация применяет УСН с 2008г.

    Спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Ленка Ленка вне форума
    Модератор
    Регистрация
    20.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,956
    Не будет. Так и надо делать.

  3. #3
    SvetaKartinka SvetaKartinka вне форума
    Клерк Аватар для SvetaKartinka
    Регистрация
    20.06.2006
    Сообщений
    424
    Большое спасибо!

  4. #4
    SvetaKartinka SvetaKartinka вне форума
    Клерк Аватар для SvetaKartinka
    Регистрация
    20.06.2006
    Сообщений
    424
    Значит у меня сальдо начальное "0" по всем счетам кроме 01 и 02 ???

  5. #5
    Zhanna-2583 Zhanna-2583 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2009
    Сообщений
    127
    Да

  6. #6
    SvetaKartinka SvetaKartinka вне форума
    Клерк Аватар для SvetaKartinka
    Регистрация
    20.06.2006
    Сообщений
    424
    Спасибо!

    И еще вопрос при переходе с 1с7 на 1с8 образовалось сальдо на "000" счете, именно на эту сумму не идет баланс - подскажите пожалуйста что сделать?

  7. #7
    SvetaKartinka SvetaKartinka вне форума
    Клерк Аватар для SvetaKartinka
    Регистрация
    20.06.2006
    Сообщений
    424
    Ну я как обычно подумала - подумала )))) и поняла, что на счете 000 сальдо быть не должно, видимо я остатки не все перенесла)))) да?

  8. #8
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,849
    Цитата Сообщение от SvetaKartinka Посмотреть сообщение
    на счете 000 сальдо быть не должно,
    Да. Скорее всего, разница - это 84.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  9. #9
    ТатьянаC ТатьянаC вне форума
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,773
    Скажите пожалуйста, как правильно внести данные в баланс.. Дело в том, что две разные программы и делают его по разному.. Вот например одна сальдо конечное по счету 68 показывает и по Дт (НДС к возмещению) и по Кт (НДФЛ к уплате), а вторая показывает просто сальдо единое на счете 68 по Дт (НДС-НДФЛ).
    так как правильно внести эти данные и в Дебиторскую и в Кредиторскую задолженность в баланс, или общим сальдо только в Дебиторскую?
    с 69 счетом тоже самое..

  10. #10
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,849
    Правильно - это сальдо по счетам расчетов показывать развернуто. Первая программа права.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  11. #11
    ТатьянаC ТатьянаC вне форума
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,773
    ZZZhanna, спасибо. Я все время работала во второй, и сальдо свернутое по 68 и 69 счетам показывала в балансе( Теперь буду развернуто ставить))

  12. #12
    SvetaKartinka SvetaKartinka вне форума
    Клерк Аватар для SvetaKartinka
    Регистрация
    20.06.2006
    Сообщений
    424
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Да. Скорее всего, разница - это 84.
    Закрыла прошлые года так и вышло 000 счет = 84
    Большое спасибо!!!!!!!

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Подскажите, пожалуйста, тоже на упрощенке с 2007 года. Что показывать в балансе на 01.01.2013 по строке 1370 - Нераспределенная прибыль? Не знаю я какая она(((

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)