×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. Клерк Аватар для SvetaKartinka
    Регистрация
    20.06.2006
    Сообщений
    424

    Составление бухгалтерского баланса субъектами малого предпринимательства

    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста будет ли ошибкой, если не показать 5 и 6 графу при составлении бухгалтерского баланса.
    Данная информация отсутствует по причине ведения бухгалтерского учета только с 01.01.2013г., т.к. организация применяет УСН с 2008г.

    Спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор
    Регистрация
    20.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,956
    Не будет. Так и надо делать.

  3. Клерк Аватар для SvetaKartinka
    Регистрация
    20.06.2006
    Сообщений
    424
    Большое спасибо!

  4. Клерк Аватар для SvetaKartinka
    Регистрация
    20.06.2006
    Сообщений
    424
    Значит у меня сальдо начальное "0" по всем счетам кроме 01 и 02 ???

  5. Клерк
    Регистрация
    10.09.2009
    Сообщений
    127
    Да

  6. Клерк Аватар для SvetaKartinka
    Регистрация
    20.06.2006
    Сообщений
    424
    Спасибо!

    И еще вопрос при переходе с 1с7 на 1с8 образовалось сальдо на "000" счете, именно на эту сумму не идет баланс - подскажите пожалуйста что сделать?

  7. Клерк Аватар для SvetaKartinka
    Регистрация
    20.06.2006
    Сообщений
    424
    Ну я как обычно подумала - подумала )))) и поняла, что на счете 000 сальдо быть не должно, видимо я остатки не все перенесла)))) да?

  8. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,835
    Цитата Сообщение от SvetaKartinka Посмотреть сообщение
    на счете 000 сальдо быть не должно,
    Да. Скорее всего, разница - это 84.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  9. Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,773
    Скажите пожалуйста, как правильно внести данные в баланс.. Дело в том, что две разные программы и делают его по разному.. Вот например одна сальдо конечное по счету 68 показывает и по Дт (НДС к возмещению) и по Кт (НДФЛ к уплате), а вторая показывает просто сальдо единое на счете 68 по Дт (НДС-НДФЛ).
    так как правильно внести эти данные и в Дебиторскую и в Кредиторскую задолженность в баланс, или общим сальдо только в Дебиторскую?
    с 69 счетом тоже самое..

  10. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,835
    Правильно - это сальдо по счетам расчетов показывать развернуто. Первая программа права.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  11. Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,773
    ZZZhanna, спасибо. Я все время работала во второй, и сальдо свернутое по 68 и 69 счетам показывала в балансе( Теперь буду развернуто ставить))

  12. Клерк Аватар для SvetaKartinka
    Регистрация
    20.06.2006
    Сообщений
    424
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Да. Скорее всего, разница - это 84.
    Закрыла прошлые года так и вышло 000 счет = 84
    Большое спасибо!!!!!!!

  13. Аноним
    Гость
    Подскажите, пожалуйста, тоже на упрощенке с 2007 года. Что показывать в балансе на 01.01.2013 по строке 1370 - Нераспределенная прибыль? Не знаю я какая она(((

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)