Уважаемые клерки!
Снова приходится обращаться к Вам за помощью.
Ситуация такая (дело прошлогоднее мы были на ОСН)
Замена оборудования по гарантии, мы покупаем оборудование на замену. Компания (А), нам компенсирует
Спрашиваю у Комп. А как мне это проводить , уже 3 недели нормального ответа нет. Сказали проводить требованием накладной на клиента (Б) на сч. 76, далее Бух справкой делать зачет между (А) и (Б), начала так делать, но тут появилось Но, НДС требованием-накладной не списывается, и получается, что клиент (Б) не закрывается на сумму НДС ???
Мне кажется что это не правильно, подскажите пожалуйста как правильно оформить данную операцию.



