×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    09.01.2007
    Сообщений
    341

    Транспортные расходы по ОС на 08 до какого момента?

    Ситуация следующая - приняли в Москве у поставщика оборудование, в накладной расписался директор. Оборудование сразу же запихнули в вагон и отправили в филиал в регионе, где оно и должно работать. Получается приняли мы его в Мск, в эксплуатацию не вводили, передали его в подразделение. Филиал без отдельного баланса.
    Спрашивается - с транспортными расходами до филиала в этом случае что делаем? На 08, как расходы по доставке?
    Или может ли это считаться уже внутренним перемещением объекта?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Я бы это учёл как внутренние расходы.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    09.01.2007
    Сообщений
    341
    Вот-вот-вот Мне бы то же это очень хотелось. Просто так было несколько раз, грузы были сводные, не только ОС, и вычленить что к чему и когда сейчас не представляется возможным
    Таким образом - могу я прописать в учетной политике, что расходы после приема по накладной у поставщика - это уже внутреннее пермещение? Как это правильно сформулировать? И эти расходы как,кстати, правильно - через 15 счет или сразу на затраты?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    09.01.2007
    Сообщений
    341

  5. #5
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    15 счёт нипричём (Если о нём так и сказать в учётной политике.)

    А если серьёзно, то 15 счёт к ЗАТРАТАМ (26/25/20/44) напрямую никак не связан. Только через 10ый счёт. Это отклонения (16ый) связаны, но только в связи с 10кой.
    Последний раз редактировалось ZloiBuhgalter; 13.03.2014 в 10:37.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    09.01.2007
    Сообщений
    341
    Про 15й это я уже в кучу свалил,сорри - перевозилось все вместе и ОС и материалы
    Меня сейчас интересует как обосновать эти затраты именно как внутреннее перемещение - ведь ОС в эксплуатацию на 01й принимается только в филиале.

  7. #7
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Филиал не на отдельном балансе, не так-ли?

    Тогда это обычное подразделение. Всё.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    09.01.2007
    Сообщений
    341
    И? Можно разжевать глупому?
    Я вот не понимаю в какой момент доставка перестает увеличивать стоимость и становится расходами на внутреннее перемещение?
    В нормативке сформулировано, что на первоначальную стоимость относятся расходы по доставке, но доставке ДОКУДА?
    В некоторых статьях и комментариях это толкуется как доставка ДО ПОКУПАТЕЛЯ.
    Я принял все в Москве, расписался в накладной поставщика. После этого отправляю в филиал.
    Для ОС может ли это быть уже внутренним перемещением? До покупателя-то уже доставлено. Необходимо ли для этого их перевести на 01 счет уже в Мск?

  9. #9
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от 21g Посмотреть сообщение
    Необходимо ли для этого их перевести на 01
    Оно готово к использованию прямо в момент росписи директора?
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    09.01.2007
    Сообщений
    341
    Что-то да, что-то должно быть смонтировано на месте. Понятно, что готовое можно сразу на 01 (но необходимо ли?), остальное - по факту монтажа.
    Как поступать с расходами на доставку в обоих случаях?

  11. #11
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Доставка внутри это одно, монтаж и ввод в эксплуатацию, это другое.
    ИМХО.
    Получили но не ввели ещё.
    08 счёт.

    Вызвали домкрат и перевезли из цеха А в цех Б. - внутренние расходы.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    09.01.2007
    Сообщений
    341
    Хорошо. Тогда спрошу так - если я принял все в Мск, сразу записал на 01 - тогда отправка в филиал будет внутренним перемещением?
    А если едет оборудование к монтажу - относим на 08 без вариантов, так?

  13. #13
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Отправка в филиал, будет внутренним перемещением, даже при 08 счёте.
    Но только при наличии расписанной ситуации в учётной политике. (*монтаж, - 07 счёт, тут расписывать нечего )
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    09.01.2007
    Сообщений
    341
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    Отправка в филиал, будет внутренним перемещением, даже при 08 счёте.
    Но только при наличии расписанной ситуации в учётной политике.
    +++ А есть на что сослаться при расписывании ситуации в УП? Или только на свое желание? (эт к моему вопросу о неопределенности момента доставки в нормативке)

    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    (*монтаж, - 07 счёт, тут расписывать нечего )
    Т.е эту доставку на увеличение первоначальной однозначно

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    09.01.2007
    Сообщений
    341

    И еще - можно ли в учетной политике прописать, что ВООБЩЕ ВСЕ транспортные (и на материалы, и на ОС) после, грубо говоря, подписания накладных от поставщиков относятся на их внутреннее перемещение?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)