×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. Клерк
    Регистрация
    25.07.2011
    Сообщений
    650

    НДС на восстановление

    Здравствуйте!

    Было 3-ех стороннее соглашение т.е организация "А" заключала лицензионные договора с правообладателями. Это организация при реорганизации передала права на фильм организации "Б" согласовано с правообладателем. Организация "А" сделала документы на передачу - это акт 01.04.2012 г. , где сумма была с НДС, который приняла к зачету 2 квартал 2012 г..На основание этого документа и соглашения учла НМА на 08 счет (не правильно! ) должна была учесть на забалансе. С 2013 г организация перешла с ОСНО на УСН. В связи с этим надо было восстановить НДС и отразить в декларации за 4 квартал 2012 г. По не опытности это не сделали и отчеты за 2012 год сдали. Опомнились в июне 2013 г. В этом случае НДС восстанавливается по НМА принятый к учету , товару и т.д. Вот в июне 2013 в 1С создала док."отражений начислений НДС" и вручную восстановила НДС по НМА и т.д. Сформировала июнем 2013 книгу продаж и увидела дополнительный лист , в котором написано : в последующих налоговых периодах в сторону увеличения 4 квартал 2012 г. составлен июнем 2013. Обнаружила ошибку по учету НМА позже июня 2013 г. Если НДС НМА уже восстановлен в июне 2013 г , нужно ли его ещё сторнировать (ведь при восста. доп. лист идет к книге продаж за 4 квартал 2012 г. , а при сторнирование доп лист идет к книге покупок)?
    Поделиться с друзьями
    Последний раз редактировалось SARTYU; 15.03.2014 в 14:10.

  2. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    Восстановление - это записи в книге продаж, соответственно и доп.лист должен быть к книге продаж, к 4 кварталу 2012 года
    А проводки по бух.учету - датой обнаружения ошибки.
    Т.е. по самому восстановлению у вас никакого сторнирования не будет, только 19 - 68/НДС
    Да и дальше сторнировать вроде бы нечего, как бы вы не собирались учитывать этот актив, все равно должно было быть 19 - 60.
    По общему правилу восстановленный НДС должен пойти на прочие расходы 91.2 - 19

  3. Клерк
    Регистрация
    25.07.2011
    Сообщений
    650
    НДС восстановила проводкой Дт 91 Кт 68 в 1С 2.0 (2.0.55.5) .Я писала ,что это сделали не вовремя , то сформировался доп . лист к книге продаж к 4 кварталу 2012г. Но почему ,то при формирование уточненной декларации по НДС автоматически не попадает сумма к восстановлению. Какую я проводку упустила по восстановлению?

  4. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    Цитата Сообщение от SARTYU Посмотреть сообщение
    Но почему ,то при формирование уточненной декларации по НДС автоматически не попадает сумма к восстановлению. Какую я проводку упустила по восстановлению?
    Это не от проводок зависит, а от формирования записей книги, проверьте, может, даты как-то не так поставили

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)