×
Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 91

Тема: БУ при УСН

  1. Клерк
    Регистрация
    25.07.2011
    Сообщений
    650

    БУ при УСН

    Здравствуйте!

    Организация на УСН 15% и вела БУ до 2013 г. только по ОС и НМА . С 2013 г. нужно вести БУ . Скажите, пожалуйста нужно восстанавливать полностью БУ за прошлые года?
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    нет

  3. Аноним
    Гость

    про ОС при УСН

    Подскажите пожалуйста: организация (ООО) на УСН (6%) приобретала ОС в 2012, 2013 учет этих средств не вела, да и вообще БУ не вела, сейчас что лучше сделать? Восстанавливать БУ за прошедшие годы? Восстановить учет ОС?
    И еще нужно же начислять амортизацию ОС за предшествующие периоды?

  4. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Восстановить учет ОС?
    И еще нужно же начислять амортизацию ОС за предшествующие периоды?
    Да.
    Да.
    Best regards, Михаил

  5. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Да.
    Да.
    спасибо

  6. Клерк
    Регистрация
    25.07.2011
    Сообщений
    650
    Скажите, пожалуйста, по окончанию года если платим минимальный налог в не зависимости от того убыток получился или доход , у которого налог 15 % < 1% проводки в БУ будут такими?:
    Дебет 99 Кредит 68, субсчет "Расчеты по минимальному налогу",
    Дт 68 Кт 51 - уплата

  7. Клерк
    Регистрация
    25.07.2011
    Сообщений
    650
    Если организация перешла с ОСНО на УСН и в текущем периоде т.е при (УСН ) заплатила налог на прибыль и НДС ,то на какой счет оплату учитывать на 91.02 или на 68 ?

  8. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,833
    Цитата Сообщение от SARTYU Посмотреть сообщение
    заплатила налог на прибыль и НДС
    Начислен он был на какой счет?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  9. Клерк
    Регистрация
    25.07.2011
    Сообщений
    650
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Начислен он был на какой счет?

    на 68 при ОСНО, значит и оплата при УСН будет на 68

  10. Клерк
    Регистрация
    25.07.2011
    Сообщений
    650
    Организация только начинала свою деятельность сентябрь 2013г. доходов нет , но есть расходы. При закрытие года может быть сальдо Дт 99 счета или этот счет должен закрыться все равно на 84 счет?

  11. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Всё равно на.
    Best regards, Михаил

  12. Клерк
    Регистрация
    25.07.2011
    Сообщений
    650
    в чем может быть причина , если не закрывается на 84 счет (работаем в программа 1С 8.2) ? Получилось в ОСВ сальдо Дт 51, Кт 66 , Дт 99, а остальные счета 10,50,71,76,91 закрыты

  13. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Вероятно надо нажать на какую-нибудь кнопку типа "Реформация".
    Best regards, Михаил

  14. Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от SARTYU Посмотреть сообщение
    если не закрывается на 84 счет
    Например, в 1с при закрытии месяца (декабря) не стоит галочка напротив "реформации баланса"

  15. Клерк
    Регистрация
    25.07.2011
    Сообщений
    650
    Цитата Сообщение от gnews Посмотреть сообщение
    Например, в 1с при закрытии месяца (декабря) не стоит галочка напротив "реформации баланса"
    Стоит галочка зеленого цвета. По реформации баланса получились проводки Дт 84 Кт99 и Дт 91,09 Кт 91.02. Но при формирование ОСВ за год нет счета 84 и показывает Дт 99
    Последний раз редактировалось SARTYU; 19.03.2014 в 13:34.

  16. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,833
    С датами и временем проведения всё нормально?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  17. Клерк
    Регистрация
    25.07.2011
    Сообщений
    650
    С датами и времени проведение док . все хорошо и реф. баланс на 31 декабря. Закрыла 1 квартал следу. года сформировала ОСВ на начала года сальдо нет 99 счета , а показывает как и должно быть Дт 84. Интересно получается .

  18. Клерк
    Регистрация
    25.07.2011
    Сообщений
    650
    Скажите, пожалуйста в 1С 8 начисляется минимальный налог автоматически или вручную нужно делать проводку?

  19. Клерк
    Регистрация
    08.02.2008
    Сообщений
    150
    Цитата Сообщение от SARTYU Посмотреть сообщение
    быть Дт 84.

    почему Дебет 84?? у вас убыьок?

  20. бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    4,759
    Цитата Сообщение от SARTYU Посмотреть сообщение
    в 1С 8 начисляется минимальный налог автоматически или вручную нужно делать проводку?
    Вручную
    Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!

  21. Клерк
    Регистрация
    08.02.2008
    Сообщений
    150
    Подскажите пожалуйста как при УСН вручную проверить чистую прибыль? при ОСНО просто, валовая прибыль - налог на прибыль= чистая прибыль, а вот при УСН (15%) хочу понять откуда в Оборотнке появилась непонятная нераспределенная прибыль на сч.84 и никак не получается у меня доход= 1372513 расход=1263613 прибыль=108900*15%=16335 -налог единый, это понятно, далее:
    по логике чистая прибыль, т.е. нераспределенная должна быть: 108900-16335=92565 так? а мне 1С7.7. выдает интересную цифру на сч.84 =39027
    не пойму что не так я делаю? есть способ проверить?
    еще вопрос надо вручную каждый квартал начислять единый (минимальный)? проводка какая? Д99/К68.11? или можно в конце года одной проводкой? проводку делать до реформации? я сделала сначала закрыла месяц без реформации, посчитала налог, потом сделала 31.12.13 проводку Д99/К68.11 - 16335, потом сделала закрытие с реформацией, порядок действий правильный?
    Простите что столько вопросов в кучу собрала, но я как и все впервые по УСН веду БУ, Баланс вообще не идет

  22. Клерк
    Регистрация
    25.07.2011
    Сообщений
    650
    Цитата Сообщение от angel70 Посмотреть сообщение
    почему Дебет 84?? у вас убыьок?
    да

  23. Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от angel70 Посмотреть сообщение
    не пойму что не так я делаю? есть способ проверить?
    Возможно потому что, при УСН - используется кассовый метод признания доходов/расходов, а в бухучёте -метод начисления.

  24. Клерк
    Регистрация
    08.02.2008
    Сообщений
    150
    Цитата Сообщение от gnews Посмотреть сообщение
    Возможно потому что, при УСН - используется кассовый метод признания доходов/расходов, а в бухучёте -метод начисления.
    т.е. я не поняла вы имеете в виду что в программе в константах или где что-то не так? как должно быть? есть способ проверить вручную математически нераспределенную прибыль? как мне делать баланс? у меня бу не велось на начало года зад-ти только по налогам оборотка идет нормально, а баланс отчет не идет

  25. Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от angel70 Посмотреть сообщение
    получается у меня доход= 1372513 расход=1263613 прибыль=108900*15%=16335 -налог единый, это понятно, далее:
    по логике чистая прибыль, т.е. нераспределенная должна быть: 108900-16335=92565
    Это цифры налогового учета по УСН?


    Цитата Сообщение от angel70 Посмотреть сообщение
    в программе в константах
    Посмотрите учётную политику для целей бухучёта.

  26. Клерк
    Регистрация
    08.02.2008
    Сообщений
    150
    Цитата Сообщение от gnews Посмотреть сообщение
    Это цифры налогового учета по УСН?
    да



    Посмотрите учётную политику для целей бухучёта.
    у меня 1С7.7. УСН не нахожу где там учетная политика для целей бухучета пожалуйста подскажите гДЕ!!

  27. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    Цитата Сообщение от angel70 Посмотреть сообщение
    при ОСНО просто, валовая прибыль - налог на прибыль= чистая прибыль,
    Ну вообще-то при ОСНО все тоже самое - бухгалтерская прибыль с налоговой не совпадает практически никогда. Разные принципы учета. А уж при УСН налоговый и бухучет что б совпали... Разные методы учета, разные принципы определения расходов, да и список расходов при УСН закрытый, в отличии от БУ

    Цитата Сообщение от angel70 Посмотреть сообщение
    есть способ проверить?
    Есть. Открыть оборотно-сальдовую и посмотреть, что там в остатках по счетам. Если всё правильно закрыто, не болтается остатков там, где их быть не должно, значит прибыль посчитано правильно.

    Цитата Сообщение от angel70 Посмотреть сообщение
    но я как и все впервые по УСН веду БУ,
    БУ при УСН ничем не отличается от БУ при ОСНО. И вообще-то большинство фирм и раньше вели бухучет.

    Цитата Сообщение от angel70 Посмотреть сообщение
    еще вопрос надо вручную каждый квартал начислять единый (минимальный)?
    Авансовые платежи по единому налогу начисляются раз в квартал (хотя некоторые начисление делают раз в год), минимальный налог начисляется только раз в год. И уж точно ни один из этих налогов не начисляется ежемесячно.

  28. Клерк
    Регистрация
    08.02.2008
    Сообщений
    150
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Есть. Открыть оборотно-сальдовую и посмотреть, что там в остатках по счетам. Если всё правильно закрыто, не болтается остатков там, где их быть не должно, значит прибыль посчитано правильно..
    а как отчетность сделать? я имею в виду не налог единый а Форму-1 и Ф-2?? не в программе а просто вручную?



    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Авансовые платежи по единому налогу начисляются раз в квартал (хотя некоторые начисление делают раз в год), минимальный налог начисляется только раз в год. И уж точно ни один из этих налогов не начисляется ежемесячно.
    раз в квартал это хорошо, а если в квартале убыток? тогда как? не начисляется един налог? или как-то сторнируется?

  29. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    Тут написано, что куда ставить http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1.htm

    Цитата Сообщение от angel70 Посмотреть сообщение
    раз в квартал это хорошо, а если в квартале убыток?
    Значит авансового платежа нет. А вообще, не поквартально налог считается. Нет налога за 2,3и 4 квартал. Есть за 1 полугодие, 9 месяцев и год. Поэтому убыток, например, за 2 квартал не означает убытка за 1 полугодие

  30. Клерк
    Регистрация
    08.02.2008
    Сообщений
    150
    скажите пожалуйста, а для минимального и единого налогов должны быть разные субсчета? у меня в программе есть один субсчет 68.11 - Единый налог мне что надо создать новый субсчет?

Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)