×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 36
  1. Клерк
    Регистрация
    21.02.2014
    Сообщений
    123

    НКО приход помощи от благотворителей. Д51/К86 правильно так?

    НКО приход помощи от благотворителей. Д51/К86 правильно так?
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    Да, если Вам не нужна аналитика по благотворитетелям

  3. Клерк
    Регистрация
    21.02.2014
    Сообщений
    123
    Спасибо за ответ..

    Вы имеете ввиду подсчета на разные организации от которых поступают пожертвования? 86.1 - орг.№1, 86.2 - орг.№2. Про это речь?

  4. Клерк
    Регистрация
    21.02.2014
    Сообщений
    123
    А наши расходы будут получается закрываться К51/Д86 и больше нам проводок не нужно?

  5. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    Нет, не про это. Если нужна аналитика, то проводят через 76 счет

    Цитата Сообщение от Dctzobrb Посмотреть сообщение
    А наши расходы будут получается закрываться К51/Д86 и больше нам проводок не нужно?
    Ну вообще-то 60 и 76 счет никто не отменял. А используются расходные счета 20/26 или нет, надо смотреть в учетной политике организации

  6. Клерк
    Регистрация
    21.03.2014
    Сообщений
    5
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, новичку. НКО в сфере туризма. В целях создания нового турпродукта спонсоры передают в дар свою списанную технику. Если приму на баланс НКО, грозят ли какие-либо выплаты, налоги?

  7. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    Не грозят. Если все-таки не спонсоры передадут. Потому что спонсорство - это оплата за рекламу

  8. Клерк
    Регистрация
    21.03.2014
    Сообщений
    5
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Не грозят. Если все-таки не спонсоры передадут. Потому что спонсорство - это оплата за рекламу
    да, в договоре и актах передачи обозначим "Передача в дар с целью реализации туристского продукта". Большое спасибо за ответ!

  9. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    Цитата Сообщение от ДинаГуц Посмотреть сообщение
    Передача в дар
    Отвратительная формулировка. Дарение облагается налогами. Надо было пожервование оформлять. И о какой реализации турпродукта речь? Вы что-то разрабатываете для той фирмы, что передала оборудование?

  10. Клерк
    Регистрация
    21.03.2014
    Сообщений
    5
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Отвратительная формулировка. Дарение облагается налогами. Надо было пожервование оформлять. И о какой реализации турпродукта речь? Вы что-то разрабатываете для той фирмы, что передала оборудование?
    Мы еще ничего не оформляли, так что замечание учту.
    Нет, мы для фирмы ничего не разрабатываем. Членом партнерства является компания, которая строит Ойл-парк (музей нефтяной отрасли). Эта компания договорилась с нефтяной организацией о передаче списанного оборудования для формирования экспозиции. Но передать в дар коммерческой структуре "нефтянка" не может. В связи с этим член НП обратился с просьбой оформить пожертвование на НП.

  11. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    А ваша организация что будет делать с этим оборудованием?

  12. Клерк
    Регистрация
    21.03.2014
    Сообщений
    5
    Примем на баланс, а пользоваться им будет компания-член НП.

  13. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    Замечательно... Даже не знаю что сказать.

  14. Клерк
    Регистрация
    21.03.2014
    Сообщений
    5
    надо же помогать друг другу...общее дело делаем - туристов привлекаем

  15. Клерк
    Регистрация
    21.02.2014
    Сообщений
    123
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Нет, не про это. Если нужна аналитика, то проводят через 76 счет

    Ну вообще-то 60 и 76 счет никто не отменял. А используются расходные счета 20/26 или нет, надо смотреть в учетной политике организации
    Нам поступили деньги Д51/К86, мы потратили на разные покупки К51/Д60
    Только вот не пойму в данном случае Д60 по пассиву будет или по активу?

  16. Клерк
    Регистрация
    21.02.2014
    Сообщений
    123
    Если я не ошибаюсь и при покупке Д60 в Активе то тогда правильно ли будет сделать такие проводки для списания наших расходов.
    Д99/К60 в активе
    Д86/К99 в пассиве

  17. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    Цитата Сообщение от Dctzobrb Посмотреть сообщение
    Только вот не пойму в данном случае Д60 по пассиву будет или по активу?
    Это еще не потратили. Это еще просто оплатили. А для расходов сущесвуют 20-е счета
    И вообще, что значит по пассиву или активу?

    Цитата Сообщение от Dctzobrb Посмотреть сообщение
    Д99/К60 в активе
    Д86/К99 в пассиве
    Это вот что вообще такое Вы нарисовали? УБыток по коммерческой деятельности?

  18. Клерк
    Регистрация
    21.02.2014
    Сообщений
    123
    у нас нет коммерческой деятельности. нам прислали пожертвования на р/с (д51/к86)
    получается в балансе у нас приход сначала и в активе и в пассиве затем мы их потратили с р/с д60/к51
    и тут не понятно. когда мы деньги потратили у нас же баланс уменьшился
    получается к51 в активе а в пассиве д60
    правильно я понимаю или нет?

  19. Клерк
    Регистрация
    21.02.2014
    Сообщений
    123
    на курсах говорили что есть четыре типа бух.проводок.
    увеличение баланса, уменьшение, перекладывание со счета на счет в активах, перекладывание со счета на счет в пассивах.
    вот я и не соображу что у меня получается второй операцией.
    первой баланс увеличился д51/к86
    второй д60/к51 не понятно

  20. Клерк
    Регистрация
    21.02.2014
    Сообщений
    123
    а закрывать говорили надо д86/к60 так как мы не коммерсанты.

  21. Клерк
    Регистрация
    21.02.2014
    Сообщений
    123
    во вроде сообразил
    первое увеличение баланса д51/к86
    второе в активе перекид по счетам д60/к51
    третье уменьшение баланса д86/к60

    так можно?

  22. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    Dctzobrb, ну как это сначала в активе и пассиве? Баланс составляется на какую-то дату, а не каждый день. И проводка 60-51 это не трата, это просто оплата. Чтобы потратить, надо получить товары, услуги или работы. Т.е. сделать проводки 20/26 - 60, 86 - 20/26. ИЛи если 20-е счета не применяете, то 86 - 60
    90-е счета тут вообще ни при чем.

  23. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    Я не понимаю вообще, что Вы такое считаете. Какое уменьшение баланса?

  24. Клерк
    Регистрация
    21.02.2014
    Сообщений
    123
    мы же деньги потратили. баланс уменьшился.

    у нас за весь квартал больше ничего не было.
    получили деньги, потратили их.
    приход 20 тыщ руб. д51/к86
    потратили 15 тыщ. д60/к51
    списали затраты д86/к60
    осталось в активе ( 51 5тыщ) и на 86 5 тыщ в пассиве
    Последний раз редактировалось Dctzobrb; 11.04.2014 в 15:08.

  25. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    Да какая Вам разница, уменьшился он или нет? )))

  26. Клерк
    Регистрация
    21.02.2014
    Сообщений
    123
    как это нет разницы. мы же должны знать сколько у нас денег осталось.
    разве проводки не правильные?

  27. Клерк
    Регистрация
    21.02.2014
    Сообщений
    123
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Dctzobrb, ну как это сначала в активе и пассиве? Баланс составляется на какую-то дату, а не каждый день. И проводка 60-51 это не трата, это просто оплата. Чтобы потратить, надо получить товары, услуги или работы. Т.е. сделать проводки 20/26 - 60, 86 - 20/26. ИЛи если 20-е счета не применяете, то 86 - 60
    90-е счета тут вообще ни при чем.
    вроде становиться понятно
    получили 51/86
    оплатили 60/51
    получили работы 86/60

    нигде не ошибся?

  28. Клерк
    Регистрация
    21.02.2014
    Сообщений
    123
    а с нас еще банк все время берет комиссию

    76/51
    91.02/76
    99/91.09

    нам их тоже на 86 закрывать надо?

  29. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    Цитата Сообщение от Dctzobrb Посмотреть сообщение
    как это нет разницы. мы же должны знать сколько у нас денег осталось.
    Так не по балансу же это определяется )) Баланс означает документ, составленные по остаткам на счетах на конец периода. Вы что, каждый день его составляете? Зачем? Просто нельзя заглянуть в оборотно-сальдовую ведомость или в другой бухгалтерский регистр? Или Вы под балансом что-то такое другое понимаете?

  30. Клерк
    Регистрация
    21.02.2014
    Сообщений
    123
    я просто каждую операцию заношу именения в баланс чтобы понимать что делаю, а разве так не правильно?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)