×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. Клерк
    Регистрация
    21.02.2014
    Сообщений
    123

    Проводки авансового отчета.

    Взял из кассы под отчет Д71/К50
    написал авансовый отчет приложил чеки и вернул остаток денег Д50/К71

    а как отражать купленное (купил для офиса канцтовары мебель и оргтехнику) не понимаю. подскажите пожалуйста.
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    21.02.2014
    Сообщений
    123
    взял д71/к50
    купил д10/к71
    внес остаток д50/к71

    так правильно будет или нет?

  3. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    Если куплены материалы, то правильно

  4. Клерк
    Регистрация
    21.02.2014
    Сообщений
    123
    спасибо за помощь.
    я для офиса купил телефон, принтер, компьютер, всякой канцелярии кучу и мебель, это на материалы надо записывать?

  5. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    Цитата Сообщение от Dctzobrb Посмотреть сообщение
    я для офиса купил телефон, принтер, компьютер, всякой канцелярии кучу и мебель, это на материалы надо записывать?
    Да, если каждая единица стоит менее 40 тыс.руб., и именно такой стоимостной критерий у вас в учетной политике прописан

  6. Клерк
    Регистрация
    21.02.2014
    Сообщений
    123
    а если больше 40 тыщ. то Д01/К71 так?

  7. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    Цитата Сообщение от Dctzobrb Посмотреть сообщение
    а если больше 40 тыщ. то Д01/К71 так?
    08 - 71, потом 01 - 08

  8. Клерк
    Регистрация
    21.02.2014
    Сообщений
    123
    спасибо за помощь

  9. Клерк
    Регистрация
    21.02.2014
    Сообщений
    123
    банк за услуги взял с р/с деньги "Банковский ордер"
    контур показывает проводки
    76.др — 51
    91.02 — 76.др
    99 — 91.09

    а в книге оборотов по счетам
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный.jpg 
Просмотров:	198 
Размер:	33.3 Кб 
ID:	53960
    76 закрывается а 91.02, 91.09 и 99 нет они что в конце квартала сальдируются?

  10. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,833
    По счетам 91 и 90 при закрытии месяца ежемесячно результаты закрываются на счет 99, обороты и сальдо по дебету и кредиту субчетов одинаковые, а итог нулевой.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)