×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    23.11.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    115

    Вопрос как лучше поступить с бух.учетом до 2013?

    Добрый день коллеги!

    Дано: ООО, УСН, Доходы, 6%

    Я вел бух.учет с начала основания компании 2009г. Знаю, что можно было не вести, но все же вел.
    Деятельность ООО заключается в оказании телекоммуникационных услуг, т.е. оказываем лишь УСЛУГИ. Должно быть все просто, ан нет...
    Ведение заключалось в выставлении счетов/актов, реализации, з/п, налоги, соц.фонды, оплата услуг поставщикам, выписки с банка и их проводка, получение заемных беспроцентных средств от учредителя в моем лице. Вроде бы все.
    Как видно операции простые: выставил счета абонентам, получил от них оплату, заплатил з/п и в фонды, и расплатился с поставщиками. Никаких сложных схем нет.

    Когда встала необходимость сдавать баланс за 2013 год, у меня не сходится актив с пассивом, при чем не сходится капитально.
    Т.к. у меня не много опыта в ведении бух.учета есть подозрение, что что-то провел не так или что-то не учел.

    Как лучше поступить в моем случае в плане учета деятельности за период до 2013г и выяснения из-за чего не бьются цифры? Может есть смысл ввести заново с нуля в чистую базу весь 2013 год, тогда как поступить с уже полученными заемными средствами и наработкой за предыдущие периоды? Как их учесть и нужно ли?

    Заранее спасибо за помощь.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от n00b Посмотреть сообщение
    Может есть смысл ввести заново с нуля в чистую базу весь 2013 год,
    На 1 января должны быть выведены остатки по счетам и внесены в эту базу. У Вас должны быть остатки по счетам 50,51, 80. Наверняка по 62,20,70,68 и 79. Займы, как Вы сами пишете и может что-то еще
    Конечно у Вас не идет ничего. Вы ведь наверняка не делали закрытий месяца и реформацию баланса в предыдущие годы

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    23.11.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    115
    Надежда, спасибо за Ваш ответ.
    Каждый месяц в 1с 7.7 делаются регламентные закрытия месяца. В регламентном закрытии месяца есть реформация баланса и еще 11 пунктов (работы с счетами сч.10, 90, 91, 20, 40, 43, 44 и пр).

    Все же какая Ваша рекомендация в моем случае? Начать бухгалтерию заново и пожертвовать историей уже введенных счетов, реализаций и пр за весь период с 2009 по 2012гг?

  4. #4
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Если все делалось в прошлые годы, значит не надо ничего начинать вести по новой. А баланс не идет по какой-то другой причине
    Прикрепите оборотно-сальдовую за 2013 год, посмотрим

  5. #5
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от n00b Посмотреть сообщение
    у меня не сходится актив с пассивом, при чем не сходится капитально
    А оборотка нормальная? 90,91 закрыты на конец года?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    23.11.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    115
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    А оборотка нормальная? 90,91 закрыты на конец года?
    про нормальность сказать точно не могу, но судя по детализации по этим счетам на первый взгляд все учтено.
    в регламенте закрытия месяца, который проводим каждый месяц есть: "Формирование финансовых результатов сч. 90, 91"

  7. #7
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от n00b Посмотреть сообщение
    про нормальность сказать точно не могу, но судя по детализации по этим счетам на первый взгляд все учтено.
    Тогда сравнивайте данные из оборотки с данными баланса и ищите ошибку

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2013
    Сообщений
    2
    В закрытиях месяца снимите галочки с ПБУ 18/02 и перепроведите их все заново и после этого оборотно сальдовую за 2013 год прикрепите к ответу что получилось

  9. #9
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от lubofff102 Посмотреть сообщение
    В закрытиях месяца снимите галочки с ПБУ 18/02
    Это семерка УСН. Там нет никакого ПБУ18.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2013
    Сообщений
    2
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Это семерка УСН. Там нет никакого ПБУ18.
    а Вы в этом уверены что именно база УСН стоит а не обычная бухгалтерия в которой выбрана учетная политика УСН???? та если это обычная бухгалтерия базовая то там даже если указана учетная политика УСН то в закрытии месяца ПБУ18 присутствует, а делать программа будет его криво и поэтому могут быть проблемы

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    23.11.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    115
    Уважаемые Коллеги! Подтверждаю, у нас используется 1С 7.7 (7.7.025) (Конфигурация УСН, ред. 1.3 7.70.220). В итоге отдал на аутсорс Коллеге с форума для корректировок моих ошибок, т.к. время поджимает.

    Цитата Сообщение от lubofff102 Посмотреть сообщение
    а Вы в этом уверены что именно база УСН стоит а не обычная бухгалтерия в которой выбрана учетная политика УСН???? та если это обычная бухгалтерия базовая то там даже если указана учетная политика УСН то в закрытии месяца ПБУ18 присутствует, а делать программа будет его криво и поэтому могут быть проблемы

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)