Ув. клерки,день добрый, подскажите пожалуйста, купили тару , ,передали ее клиенту как возвратную.
Какие проводки надо верно сделать по НДС?
Поступление от поставщика, Д 68 к 19 ( что касаемо НДС)
короче, я тут запуталась уже. Я Покупаю тару, передам ее дальше как возвратную, Я могу принять НДС к вычету?
если нет, то что делать с входным НДС?


Ответить с цитированием
