×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,880

    проводки по таре

    Ув. клерки,день добрый, подскажите пожалуйста, купили тару , ,передали ее клиенту как возвратную.
    Какие проводки надо верно сделать по НДС?
    Поступление от поставщика, Д 68 к 19 ( что касаемо НДС)

    короче, я тут запуталась уже. Я Покупаю тару, передам ее дальше как возвратную, Я могу принять НДС к вычету?

    если нет, то что делать с входным НДС?
    Поделиться с друзьями
    Последний раз редактировалось Galateya; 26.03.2014 в 13:51.

  2. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    А почему вам предъявили тару с НДС?
    Best regards, Михаил

  3. Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,880
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    А почему вам предъявили тару с НДС?
    Я ее купила. у производителя.
    он же не знает, продавать я ее буду или передавать как возвратную.

    и вообще , он продает с ндс и все.

  4. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Т.е. вы её возвращать продавцу не будете?
    Best regards, Михаил

  5. Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,880
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Т.е. вы её возвращать продавцу не будете?
    нет,нет.
    Я купила тару.
    И я потом передаю ее своему покупателю как возвратную ( на данный момент)

  6. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Galateya Посмотреть сообщение
    Я могу принять НДС к вычету?
    Можете.
    Best regards, Михаил

  7. Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,880
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Можете.
    вы уверены?
    вот тут http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=166747
    Тару же вы не реализуете? Соответственно, права на вычет не возникает.
    Пр. МФ 119н "Залоговая тара является возвратной. При отгрузке продукции (товаров) в таре, учтенной по залоговым ценам, стоимость тары отражается в расчетных документах (счет, платежное требование, платежное требование - поручение и т.д.) отдельно по залоговым ценам и оплачивается покупателем сверх стоимости затаренной в нее продукции (товаров).
    183. Покупатель полученную тару учитывает по залоговым ценам на субсчете "Тара и тарные материалы" счета "Материалы" или субсчете "Тара под товаром и порожняя" счета "Товары". При возврате залоговой тары поставщику в исправном состоянии покупателю возмещается ее стоимость по залоговым ценам"


    так что делать? возвратную тару отгружали без НДС МОЕМУ покупателю, а вот мой входной? Или я что то неверно читаю?

  8. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    При принятии (невозвратной) тары к учету и наличии СФ - не вижу препятствий для вычета НДС.
    Best regards, Михаил

  9. Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,880
    и вот еще нашла

    У бухгалтеров нередко возникает вопрос: вправе ли компания принять к вычету НДС, уплаченный при приобретении тары у завода-изготовителя? Разъяснения по этому поводу дали специалисты УМНС по г. Москве в письме от 19 апреля 2004 г. № 24-11/26611. Согласно пункту 7 статьи 154 Налогового кодекса, при реализации товаров в многооборотной таре, имеющей залоговые цены, такие цены не включаются в налоговую базу по НДС, если тара является возвратной. Таким образом, суммы НДС, уплаченные при покупке тары, стоимость которой не включается в базу по НДС, учитываются в ее стоимости. К вычету их принять нельзя.

  10. Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,880
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    При принятии (невозвратной) тары к учету и наличии СФ - не вижу препятствий для вычета НДС.
    т.е. это относиться только к НЕВОЗВРАТНОЙ таре, а если ее вернут, то принимать нельзя?
    по идее я отдаю тару как возвратную, многооборотную и сейчас в данный момент я например знаю, что ее вернут - НДС в к вычету не принимаю? А вот если возврата не будет, тогда в другом налоговом периоде будут проводки по восстановлению НДС к вычету?

  11. Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,880
    т.е. я сейчас при покупке тары, в программе ставлю НДС входит в стоимость и не выделяю его? и не ввожу с/ф?

  12. Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,880
    а можно " разбить " входящий с/ф?
    если часть тары пойдет как возвратная, а часть на продажу?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)