Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста об УСН и ВЭД, а то совсем запуталась.
Мы на УСН 15%. Ввозим товар, при помощи DHL, они же и оказывают нам услуги по таможенному декларированию:
1) таможенные сборы, пошлины и НДС таможенный мы перечисляем DHL по выставленному счету, нужно ли нам в этом случае сдавать декларацию по НДС? Если да, то ежеквартально?
2) Как списывать НДС таможенный. Как я понимаю я имею право включить этот НДС в расходы, только после продажи товара? Получается я должна вести учет этого НДС по каждой единице товара? Или например когда продам всю партию, в течении года, то по итогам ставлю НДС в расходы? А до этого он в КДиР попадать не должен.
3) в оборотке по Д 68.02 у меня зависает сумма НДС? Какой проводкой ее списать?

Ответить с цитированием