Сводила баланс и нашла ошибку аж во втором квартале этого года. Возврат на р.сч был оформлен на 91.1 как не принимаемые к НУ, вместо 57. Сейчас из-за этого понятное дело вылезли постоянные разницы. Как мне лучше поправить, 31 декабрем бух справкой? Сделать сторно Кт51-Дт 62.1 и Кт.91.1-Дт51? И потом через 57 оформить?


Ответить с цитированием