×
Показано с 1 по 16 из 16
  1. Алла Прохорова
    Гость

    Перенос ОС на другой счет в 1С 8.2 (бухгалтерия бюджетного учреждения)

    Здравствуйте.
    Возникла необходимость переноса ОС с одного счета на другой. Как это сделать в программе 1С 8.2 (бухгалтерия бюджетного учреждения).
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Алла Прохорова, напишите проводки, которые Вы хотели бы сделать, и тогда Вам подскажут, как их оформить в программе.

  3. Алла Прохорова
    Гость
    Нужно со счета 101.34 перенести ОС на счет 101.24. Амортизация со счета 104.34 на счет 104.24 (в настоящий момент амортизация начисляется).

  4. Клерк
    Регистрация
    31.10.2012
    Сообщений
    369
    Дт 101.34 Кт 106.31 с минусом
    Дт 101.24 Кт 106.31 с плюсом
    Дт 401.20 Кт 104.34 с минусом ( на сумму уже начисленной амортизации)
    Дт 401.20 Кт 104.24 с плюсом (на ту же сумму)
    все делается операцией вручную
    обязательно измените счет начисления амортизации в карточке основного средства

  5. Аноним
    Гость
    БГК ред 1.0

    Сервис- Служебные - Перенос данных при изменении типа учреждения - открываем журнал документов (не помощник) Добавляем новый документ, выбираем перенос отсатков по ОС Выбираем счет и данные по КФО и КПС, новые данные - те же, по кнопке Заполнить заполняем таблицу основными средствами, колонку вид имущества меняем с Иного на Особо ценное, проводим. На выходе проводка Д101.2* К 101,3*, Д104,3* К104,2*, Записи в инвентарных карточках изменены.

  6. Аноним
    Гость
    [QUOTE=Аноним;54311128]БГК ред 1.0

    БГУ ред 1.0

  7. Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    БГК ред 1.0

    Сервис- Служебные - Перенос данных при изменении типа учреждения - открываем журнал документов (не помощник) Добавляем новый документ, выбираем перенос отсатков по ОС Выбираем счет и данные по КФО и КПС, новые данные - те же, по кнопке Заполнить заполняем таблицу основными средствами, колонку вид имущества меняем с Иного на Особо ценное, проводим. На выходе проводка Д101.2* К 101,3*, Д104,3* К104,2*, Записи в инвентарных карточках изменены.
    Очень удобный вариант. Только если нужно только одно основное средство перевести в состав особо ценного, проще нажать "Подбор", чем "Заолнить".
    И проводки приемлемые.

  8. Ольга 225
    Гость

    СПАСИБО!

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    БГК ред 1.0

    Сервис- Служебные - Перенос данных при изменении типа учреждения - открываем журнал документов (не помощник) Добавляем новый документ, выбираем перенос отсатков по ОС Выбираем счет и данные по КФО и КПС, новые данные - те же, по кнопке Заполнить заполняем таблицу основными средствами, колонку вид имущества меняем с Иного на Особо ценное, проводим. На выходе проводка Д101.2* К 101,3*, Д104,3* К104,2*, Записи в инвентарных карточках изменены.
    СПАСИБО ОГРОМНОЕ, ПРОСТО ВЫРУЧИЛИ!!!! Только вот я не вижу кнопку подбор, а только заполнить. приходиться удалять ненужные.

  9. Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Цитата Сообщение от Ольга 225 Посмотреть сообщение
    СПАСИБО ОГРОМНОЕ, ПРОСТО ВЫРУЧИЛИ!!!! Только вот я не вижу кнопку подбор, а только заполнить. приходиться удалять ненужные.
    Нажимайте по табличной части правой кнопкой мыши.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ПодборОС.png 
Просмотров:	2191 
Размер:	16.1 Кб 
ID:	54862

  10. Клерк
    Регистрация
    30.09.2013
    Адрес
    Моск.обл.
    Сообщений
    18
    Этим способом и я перенесла ОС в ОЦИ. НО какая-то неразбериха с амортизацией с начала года получилось, вот сижу разбираюсь.... Ни у кого так не было что в ведомости начисленной амортизации одна цифра а на по оборотной 104 другая?

  11. Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Цитата Сообщение от Не3накомка Посмотреть сообщение
    Ни у кого так не было что в ведомости начисленной амортизации одна цифра а на по оборотной 104 другая?
    Так не было. Случалось, что в оборотно-сальдовой ведомости по счету 104.00 одна сумма, а в отчете "Ведомость ОС" - другая.

  12. Клерк
    Регистрация
    30.09.2013
    Адрес
    Моск.обл.
    Сообщений
    18
    При переводе основного средства в особо ценные перестает начисляться амортизация(

  13. Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от Не3накомка Посмотреть сообщение
    При переводе основного средства в особо ценные перестает начисляться амортизация
    А как переводили?
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  14. Клерк
    Регистрация
    30.09.2013
    Адрес
    Моск.обл.
    Сообщений
    18
    Пробовала сначала операцией вручную:
    Дт 0.101.24.310 - Кт 0.101.34.310 – перевод балансовой стоимости;
    Дт 0.104.34.410 - Кт 0.104.24.410 – перевод сумм начисленной амортизации
    Затем вычитала здесь фишку сделать через Сервис-Служебные-Перенос данных при изменении типа учреждения - в документе все автоматически считается. Но перенос можно осуществить только на конец месяца, и амортизация за последний месяц не перенеслась. А потом я увидела что и амортизация по перенесенным ОС не считается с начала года - в ведомости начисленной амортизации стоят прочерки(.

  15. Аноним-программист
    Гость
    Цитата Сообщение от Не3накомка Посмотреть сообщение
    Пробовала сначала операцией вручную:
    Дт 0.101.24.310 - Кт 0.101.34.310 – перевод балансовой стоимости;
    Дт 0.104.34.410 - Кт 0.104.24.410 – перевод сумм начисленной амортизации
    Затем вычитала здесь фишку сделать через Сервис-Служебные-Перенос данных при изменении типа учреждения - в документе все автоматически считается. Но перенос можно осуществить только на конец месяца, и амортизация за последний месяц не перенеслась. А потом я увидела что и амортизация по перенесенным ОС не считается с начала года - в ведомости начисленной амортизации стоят прочерки(.
    Выдержка из 174н в ред.227н (и в 162н есть такой пункт):
    перемещение объектов основных средств между группами и (или) видами имущества в учреждении отражается следующими корреспонденциями:
    выбытие объектов основных средств из группы и (или) вида имущества отражается по их первоначальной (балансовой) стоимости по дебету счета 040110172 "Доходы от операций с активами" и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 010100000 "Основные средства" с одновременным отражением по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 010400000 "Амортизация" и кредиту счета 040110172 "Доходы от операций с активами";
    одновременно принятие инвентарных объектов основных средств на соответствующую группу и (или) вид имущества отражается по их первоначальной (балансовой) стоимости по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 010100000 "Основные средства" и кредиту счета 040110172 "Доходы от операций с активами" с одновременным отражением суммы начисленной амортизации по кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 010400000 "Амортизация" и дебету счета 040110172 "Доходы от операций с активами".";

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)