Можно сдать по почте РСВ по организации численность 15 человек?
Настя К, ПУ5 все делает правильно.видимо, вы плохо читали....там все очень понятно написано
Титульный лист, разделы 1, 2 Расчета заполняются и представляются всеми плательщиками, состоящими на регистрационном учете в территориальном органе ПФР. В случае если в течение отчетного периода применялось более одного тарифа, то в Расчет включается столько страниц раздела 2 Расчета, сколько тарифов применялось в течение отчетного периода (независимо от применения пониженных тарифов, установленных для выплат и иных вознаграждений, начисленных в отношении отдельных работников).
Раздел 3 Расчета заполняется и представляется плательщиками, применяющими пониженные тарифы в соответствии со статьей 58 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ.
Раздел 4 Расчета заполняется и представляется плательщиками, заполнившими строку 120 раздела 1 Расчета.
Раздел 5 Расчета заполняется и представляется плательщиками - организациями, осуществляющими выплаты и иные вознаграждения в пользу обучающихся в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения за деятельность, осуществляемую в студенческом отряде (включенном в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой) в рамках трудовых отношений или по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ и (или) оказание услуг.
Раздел 6 Расчета заполняется и представляется плательщиками на всех застрахованных лиц, в пользу которых в отчетном периоде начислены выплаты и иные вознаграждения в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, по договорам авторского заказа, в пользу авторов произведений по договорам об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, издательским лицензионным договорам, лицензионным договорам о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства, в том числе вознаграждения, начисляемые организациями по управлению правами на коллективной основе в пользу авторов произведений по договорам, заключенным с пользователями, или с которым заключены трудовые договоры и (или) вышеуказанные гражданско-правовые договоры.
Последний раз редактировалось saigak; 12.05.2014 в 19:27.
Почему-то я Вам верю...
Подскажите, пожалуйста, сдаю нулевую РСВ, как поняла, прочитав тему, титул и разделы 1 и 2.2.1.
А если я не сдаю 6 раздел со стажем, стаж не будет учитываться? Надо этот лист сдавать все-таки?
Или теперь нет взносов, нет стажа, и для пенсии такой стаж, если не платились взносы, уже не важен?
saigak, спасибо!
Инна Соколова, у меня такая же проблема как и у Вас. Где конкретно в 1С нужно указывать директора в отпуске, не могу найти нужный документ,где проставляются коды...помогите, плиз
Подскажите, плиз. ООО на УСНО, 1 дир. Все начисляется, уплачивается. Сделала РСВ, заполнила раздел 6. Категория работника - НР. Код тарифа - 52. На выходе 2 файла. Проверила ЧекПФР, все ок, ошибок нет. Формирую пачку - выходит вот такая красота в виде ошибки:
1. "Для исходной формы раздела 6-4 с кодом категории застрахованного лица "НР", в пакете должна присутствовать форма РСВ-1 с кодом тарифа "01" или "52" или "53". Вот и не пойму - нужно ли на это обращать внимание? Категория может другая д.б.?
2. Вопрос второй - пачки под номерами 1 и 3!!! Не пойму, почему не 1 и 2! (хотя это не критично)
не дописала - программа ПДСПУ 2010 последнее обновление, ЧЕКПФР последнее обновление. Всем откликнувшимся Спасибо! Уже бешусь)))
Можно сдать по почте РСВ по организации численность 15 человек?
отправили в пфр отчет аж 8 мая, звоним, говорят, что отчет принят, но протокол не высылают. Говорят, пришлем, в течение 2-3 дней
в связи с последними изменениями (что отчет должен быть с положительным протоколом до 15 мая), будет ли штраф, если пришлют протокол после 15 мая.
и главное - какой у них срок на проверку, т.е. через сколько дней после получения они обязаны прислать протокол?
Спасибо
В ПФР при сдаче 1-го квартала потребовали отчет на флэшке даже для "нулевки". Сказали, что с 2014 года это обязательно. До 50 человек была возможность сдавать на бумаге. В 212-ФЗ не нашла по этому поводу изменений. Действительно изменилось или это наш местный ПФР не хочет руками заносить данные?
Вопрос к тому кто сдал...в каком виде принимают бумажный вариант? Распечатывать по каждому двусторонней печатью или можно на двух под степлер.... или всю пачку сшить под "Прошнуровано/ пронумеровано"?
Аноним, у нас в Ярославле сказали можно печатать с двух сторон и скреплять обычным степлером или скрепкой. без прошито-пронумеровано
Уважаемые Клерки!!!Умоляю, помогите пожалуйста!!! Такая ситуация: в январе этого года у нас увольнялся один сотрудник, я рассчитала ему компенсацию за отпуск и зп и оплатила взносы вместе с декабрьскими раздельно в страховую часть и накопительную, а нужно было их уже на общую ПФР оплачивать. Сегодня при сдаче отчетности это выявилось, т.е. в ПФР говорят, что у нас недоплата. Как мне теперь перекинуть переплаты с накопительной части в страховую, чтоб ПФР их засчитал??? Нужно писать письмо какое-то??? Заранее большое спасибо!
да, нужно написать письмо о перебросе накопительной на страховую. бланк у нас дают в пф. только учтите, перекинут датой платежа. если сдадите отчет с недоплатой, то придется потом пересдать с нормальной уплатой.
Почему-то я Вам верю...
Простите пожалуйста! Я немного не поняла..... Сейчас у меня получается в строке 150 по страховой части недоплата на сумму по накопительной части. Завтра последний день сдачи отчетности, инспектор ждет от меня исправленный РСВ. Т.е. если я сейчас покажу недоплату по страховой и переплату по накопительной, то после ее сдачи и письма о перебросе средств мне нужно будет подать уточненку???
не помню я номеров строк....да, сейчас сдаете с недоплатой и переплатой, а когда перекинут, то у вас все платежи встанет на местои вы сдадите уточненку с вставшими на место платежами.
Почему-то я Вам верю...
Спасибо Вам огромное,saigak!!!! А еще вопросик: письмо можно в свободной форме написать или только по форме ПФР??? И если в свободной, то хоть примерно подскажите пожалуйста...
вот это не могу сказать...мы брали форму в пфр...там в одной части полные данные со всеми кодами из платежки, а во второй только кбк на который надо перекинуть...все равно завтра поедете сдавать, вот и возьмите...сдадите отчет и будет уже не срочно, как перекинете, так и уточненку сдадите...хоть через 2 месяца.
Почему-то я Вам верю...
Вы не совсем правы:если заявление действительно на переброску,то они перебросят в течении 2-х недель после подачи заявления и тогда никакую уточненку сдавать не нужно,во втором квартале все нужно будет отражать.
А вот если заявление на уточнение платежа,тогда да-датой уплаты в январе отразят.Это разные заявления и,соответственно,действия после них обеих сторон
Спасибо Вам всем за помощь!!!!
я говорю на основании собственного опыта и практики. у нас платежи были сделаны в одном квартале, письмо было написано в следующем, переброски с накопительной на страховую были сделаны датой платежа и вошли в отчет как уплаченные в квартале платежа. мне повезло-не пришлось сдавать уточненку, т.к. заметили в начале следующего квартала и успели перебросить до окончания сдачи отчета. отчет сдавали с правильными (переброшенными) платежами.
видимо, пфр это не называет переброской, а уточненкой (заявление об уточнении платежа), но по факту получается именно переброска с одного КБК на другой.
Последний раз редактировалось saigak; 14.05.2014 в 22:26.
Почему-то я Вам верю...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)