если нам подтверждают экспорт то мы принемаем к вычету НДС уплаченный поставщикам но и если нам его не подтверждают то мы начисляем НДС с выручки а входящий НДС мы всеравно принемаем к вычету т.е. фактически получается с точки зрения НДС как обычная отгрузка ..т.е. входящий НДС мы в любом случае можем возместить!!



