Добрый день,
после перехода в 2004г. на ЕСХН на балансе висит сумма по дебету счета 68.2. Я так понимаю, что это суммы НДС по декларациям к возмещению из бюджета. Если мы переходим обратно на ОСНО, мы теряем эту сумму? Что с ней делать? Списывать?
И ещё осталась сумма по счету 19,3, не включенный в декларации НДС, что делать с этой суммой?
Компания потеряла НДС при переходе на ЕСХН и при переходе сейчас на ОСНО мы начнём НДС с "чистого листа"?

Спасибо большое, буду очень признательна за помощь.