×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    10.12.2008
    Сообщений
    1,093

    НДС в эл.виде за 1кв.2014г. (если предоставить единую упр.декларацию?)

    Единую упрощённую декларацию обязательно предоставлять в эл.виде?
    У нас компания "нулёвка".
    Можно выйти из ситуации НЕ сдачи НДС в эл.виде, а сдать по почте России упрощённую единую декларацию?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Lara77 Посмотреть сообщение
    Единую упрощённую декларацию обязательно предоставлять в эл.виде?
    Нет.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    10.12.2008
    Сообщений
    1,093
    Подскажите, пожалуйста, для НДС за 1кв.2014г. графы будут (2) 21 (3) 3 (4) 04
    а для Налога на прибыль за 1кв.2014г. (2) 25 (3) ???? (4) ????? какие показатели должны стоять?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    10.12.2008
    Сообщений
    1,093
    Наименования налогов указываются налогоплательщиком при заполнении декларации в графе 1 в очередности, соответствующей нумерации глав части второй Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) по этим налогам;
    8) номер главы части второй Кодекса по соответствующему налогу, по которому представляется декларация;
    9) налоговые (отчетные) периоды по налогам (авансовым платежам), по которым представляется декларация, а также номер квартала:
    а) для налога, налоговый период по которому установлен как квартал, при заполнении декларации в графе 3 "Налоговый (отчетный) период" в соответствующей ячейке указывается значение налогового периода "3". При этом в графе 4 "Номер квартала" указывается номер квартала, за который представляется декларация:
    за первый квартал - "01";
    за второй квартал - "02";
    за третий квартал - "03";
    за четвертый квартал - "04";
    б) для налога, налоговый период по которому установлен как календарный год, а отчетными периодами признаются квартал, полугодие и девять месяцев, при заполнении декларации в графе 3 "Налоговый (отчетный) период" в соответствующей ячейке указывается значение налогового (отчетного) периода по конкретному налогу:
    за квартал - "3";
    за полугодие - "6";
    за 9 месяцев - "9";
    за год - "0".
    При этом графа 4 "Номер квартала" не заполняется.


    Пример:
    Декларация, представляемая по состоянию на 20 июля отчетного года.

    Налоги, по которым представляется декларация Номер главы Налоговый Номер
    налогоплательщиком, не осуществляющим операции, части второй (отчетный) квартала
    в результате которых происходит движение денежных Налогового период
    средств на его счетах в банках (в кассе организации), кодекса
    и не имеющим по этим налогам объектов налогообложения Российской
    Федерации
    1 2 3 4
    ┌───────────────────────────────────────────────────┐ ┌───┐ ┌───┐ ┌────┬───┐
    │Налог на добавленную стоимость │ 21│ │ 3 │ │ 0 │ 2 │
    └───────────────────────────────────────────────────┘ └───┘ └───┘ └────┴───┘
    ┌───────────────────────────────────────────────────┐ ┌───┐ ┌───┐ ┌────┬───┐
    │Единый социальный налог │ 24│ │ 6 │ │ │ │
    └───────────────────────────────────────────────────┘ └───┘ └───┘ └────┴───┘
    ┌───────────────────────────────────────────────────┐ ┌───┐ ┌───┐ ┌────┬───┐
    │Налог на прибыль организаций │ 25│ │ 6 │ │ │ │
    └───────────────────────────────────────────────────┘ └───┘ └───┘ └────┴───┘

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)