1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.389)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.32.6)
В марте месяце была по документам реализация. Акт не был подписан. Надо делать корректировку реализации.
Документ корректировки сформировала
Этот документ сформировал проводки:
62.01 90.01 корректировка реализации ну например минус 118 руб
90.03 68.02 минус 18 руб.
т.к. был аванс (который зачелся при реализации), то он восстанавливается тоже: 62.01 62.02 к примеру 20 рублей.
Доп.лист к книге продаж сделала.
вопрос - каким документом в 8-ке ндс с этих 20 рублей попадет обратно на 76.АВ ?
если я формирую счф на аванс в апреле - то они у меня формируются по этой сумме, но уже попадут во 2 квартал.
А мне сейчас корректировку ндс по 1 кварталу надо сдать, т.е. может быть надо делать доп.лист к книге покупок и там сумма вычета по аванса тоже с минусом должна идти?
