×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Клерк Аватар для ksy-71
    Регистрация
    15.08.2011
    Сообщений
    78

    Входящий НДС при упрощёнке

    Доброго всем утра! С майскими вас праздниками! У меня такой вопрос. ООО на УСН (15%). Входящий НДС с товаров и услуг, счёт 19. Как и какими документами мне его списать? Чтобы в КУДиР он принялся в расход? Заранее всем спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Если вопрос по программе, то его надо задавать в разделе программ с указанием всех данных программы.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,421
    Цитата Сообщение от ksy-71 Посмотреть сообщение
    Входящий НДС с товаров и услуг, счёт 19.
    зачем НДС выделять на 19 счет?
    пихайте его в себестоимость товар

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    28.07.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    61
    Цитата Сообщение от zak1c Посмотреть сообщение
    зачем НДС выделять на 19 счет?
    пихайте его в себестоимость товар
    да, если у вас 1С - там необходимо установить "галочку" НДС включать в стоимость, и не будет он на 19 счете собираться

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)