×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    07.06.2012
    Сообщений
    5

    Как оформить претензию?

    У меня такая ситуация : Поставщик услуг (складской комплекс) оказывал услуги хранения, погрузки товара и пр. Часть работы сделано сделано отвратительно (недогрузы клиентам) Наша организация выставила претензию (без подтверждающих документов) на сумму предполагаемого ущерба. Вторая сторона полностью соглашается с этими требованиями, а именно мы принимаем все работы по актам выполненных работ, но оплачиваем их не полностью (за минусом суммы по претензии). Все услуги приняты к бухучету НДС принят к зачету. Теперь восстанавливать этот НДС? Начислять еще НДС сверху на сумму претензии? Как это правильно оформить? что то я запуталась
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от karpovna Посмотреть сообщение
    У меня такая ситуация : Поставщик услуг (складской комплекс) оказывал услуги хранения, погрузки товара и пр. Часть работы сделано сделано отвратительно (недогрузы клиентам) Наша организация выставила претензию (без подтверждающих документов) на сумму предполагаемого ущерба. Вторая сторона полностью соглашается с этими требованиями, а именно мы принимаем все работы по актам выполненных работ, но оплачиваем их не полностью (за минусом суммы по претензии). Все услуги приняты к бухучету НДС принят к зачету. Теперь восстанавливать этот НДС? Начислять еще НДС сверху на сумму претензии? Как это правильно оформить? что то я запуталась
    На каком основании восстанавливать НДС собираетесь ?
    мы принимаем все работы по актам выполненных работ, но оплачиваем их не полностью
    Не полная оплата не основания для востоновления.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    07.06.2012
    Сообщений
    5
    Восстанавливать НДС (как я считаю) на основании того что фактически услуга оказана некачественно (фактически частично не оказана) поэтому составлена претензия и недоплата. Т.е эту недоплату я включаю в прочие доходы и БУ и НУ и начисляю сверху НДС?

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от karpovna Посмотреть сообщение
    Восстанавливать НДС (как я считаю) на основании того что фактически услуга оказана некачественно (фактически частично не оказана) поэтому составлена претензия и недоплата. Т.е эту недоплату я включаю в прочие доходы и БУ и НУ и начисляю сверху НДС?
    Считать вы можете что хотите и как хотите а учёт вести должны с учётом первички.

  5. #5
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    karpovna, Вы пишите
    Цитата Сообщение от karpovna Посмотреть сообщение
    Все услуги приняты к бухучету НДС принят к зачету
    Если сумма в актах не менялась, а речь о том, что вы просто хотите заплатить меньше на сумму признанной поставщиком претензии, то НДС восстанавливать не надо.
    Для Вас сумма претензии -внереализационный/прочий доход. ИМХО, НДС не облагается.
    Сумму претензии сделать акт зачёта взаимных требований.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    02.02.2009
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    688
    Налоговая считает, что если штрафы/неустойка не связаны с по существу с ценообразованием, то они не облагаются НДС.(см. письмо от 4 марта 2013 г. N 03-07-15/6333)

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    07.06.2012
    Сообщений
    5
    Спасибо огромное за ответы gnews Toriя!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)