×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк Аватар для Good
    Регистрация
    29.04.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,087

    Учет расходов предпродажной подготовки

    Добрый день всем! Помогите ,пжл, разобраться, как правильно оформлять приход от поставщика фурнитуры (для
    декорирования товаров) и самих товаров с уже декорированием, в стоимость
    которых включены их работы.
    Т.е. бывают случаи, когда мы предоставляем свою основы (товары),
    приобретенные у официального поставщика, а они выставляют нам счет за
    наклейки из страз и за работы. Как в идеале это делать
    правильно, а лучше правильно и несложно?
    Спасибо заранее!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    если официальный поставщик не предполагал декорирования своих товаров, то это не предпродажная подготовка

  3. #3
    Клерк Аватар для Good
    Регистрация
    29.04.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,087
    Нет, не предполагал, а тогда каким образом можно учесть эти услуги? как правильно принять (себестоимость) и продать товар в таком случае?
    Спасибо

  4. #4
    Аноним
    Гость
    10 60 получили
    10 10 передали
    20 10 наклеили
    20 60 разрисовали
    43 20 вернули

  5. #5
    Клерк Аватар для Good
    Регистрация
    29.04.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,087
    Спасибо, а у 10 счета какие субчета в этих проводках?
    10 10 - каким документом оформляется?
    20 10 - также просто незнакома операция...
    уточните, пжл.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)