Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться... В 2013 г. поставщик услуг выставил корректир счет-фактуру из-за уменьшении стоимости услуг, я ее включаю в книгу продаж, теперь получается что за 2013г. идет расхождение на эту сумму выручки от реализации товаров по налоговой декларации по налогу на прибыль с декларациями по НДС. правильно я сделала?