×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. Аноним
    Гость

    Помогите с документооборотом

    Маленькое ООО. Документов мало.
    Пока раскладываю все по отдельным скоросшивателям (банк, начисления ЗП, выплата ЗП, авансовые отчеты, расходные и приходные ордера, приказы, счета-фактуры, отчеты и т.д.)
    Интересует как это надо делать по общепринятым правилам. Как правильно скреплять, как группировать и т.д.
    Интересуют все тонкости данного процесса. Или ссылка в интернете.
    Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор
    Регистрация
    20.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,956
    Делайте так, как удобно Вам. Никаких общепринятых правил по раскладке дкументов по папкам не существует.
    Главное - чтобы Вы смогли в любой момент найти нужный документ.

  3. Клерк Аватар для Нина О.
    Регистрация
    25.03.2002
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    565
    Общепринятых правил "раскладки" в принципе нет. Как удобнее вам потом воспользоваться данными из папок . Мы составили реестр папок по предприятию (номенклатуру дел ) и опись документов дела с присвоением кодов и пр. Но это связано не только и не столько с нашим желанием навести порядок, как требованием ИСО 9001

  4. Аноним
    Гость
    Исходное сообщение Ленка
    Делайте так, как удобно Вам. Никаких общепринятых правил по раскладке дкументов по папкам не существует.
    Главное - чтобы Вы смогли в любой момент найти нужный документ.
    Возможно по раскладке не существует. Хотя слышал что счета фактуры надо как то особенно вести. И есть какой то стандарт подшивания, чтобы не было возможности потом еще что то вставить. Или я не прав?
    Исходное соообщение в силе.

  5. Клерк Аватар для Ксю
    Регистрация
    06.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    409
    Не знаю, я согласна с Ленкой, я например счета фактуры подшиваю вместе с актами и накладными, хоть и есть такое, что с/ф надо сшивать вместе с книгой продаж/покупок, но мне например так удобнее отследить все ли документы у меня есть от конкретного поставщика и не бегать от папки к папке, чтобы проверить наличие акта или с/ф. Главное, чтобы Вы четко знали, где у вас какой документ и контрагент и что-бы для Вас это было удобно.
    Оксана

  6. киник Аватар для stas®
    Регистрация
    24.02.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36,131
    Хотя слышал что счета фактуры надо как то особенно вести.
    Хм... Журналы учета счетов-фактур, кассовые книги - это особые составные документы. И про них есть специальные правила. Но это не вопрос документооборота.

  7. Аноним
    Гость
    Хорошо. Теперь вторая часть вопроса. Как Вы подшиваете. Какие ники, иголки, куда втыкать, какой узел, как запечатывать. Как это делаете Вы?

  8. Клерк Аватар для Ксю
    Регистрация
    06.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    409
    Красными нитками и крестиком
    В течение года подшиваете в папки, в конце года сшиваете, опять таки, как Вам удобно. Если документов много, то помесячно или поквартально. Прошнуровываете, пронумеровываете и скрепляете печатью . кассу я сшиваю поквартально, т.к. ее банк проверяет каждые три месяца, хотя в общем-то это тоже не обязательно.
    Оксана

  9. Клерк
    Регистрация
    12.11.2002
    Адрес
    И
    Сообщений
    10
    Нитки-любые (лучше попрочнее), иголки-тоже. Шью "в 3 прокола"-как учили на уроках бухучета, с левой стороны. Последняя страница на обороте может (а в счетах-фактурах и кассовых документах - должна) быть скреплена печатью с подписями уполномоченных лиц.

  10. Клерк
    Регистрация
    11.09.2002
    Сообщений
    21
    Обязательно счет-фактуры, журнал учета полученных и выставленных счет-фактур и книгу продаж и покупок, кассовую книгу (веду на компьютере) обычно один раз в месяц пронумеровываю, прошнуровываю и скрепляю печатью. 1.Допустим нужно сделать журнал учета полученных счет-фактру:
    Сам журнал, который веду в течении месяца распечатываю, вытаскиваю из папки счет-фактуры полученные все это пронумеровываю (первым кладу журнал учета полученных с-ф), прошнуровываю и скрепляю подписью и печатью.
    2. Кассовую книгу прошиваю просто распечатанные в конце месяца листы кассовой книги, обложка из консультанта + по унифицированной форме с указанием предприятия, периода, кодами. Прошнуровываю и пронумеровываю, скрепляю печатью.
    3. Книга покупок и книга продаж, также обязательно пронумеровываются, прошиваются и скрепляются печатью.

    Остальные документы в зависимость от документооборота предприятия.
    Но предпочитаю все документы в конце месяца прошивать, не ставить при этом печати, пронумеровываю простым карандашом, чтобы не более 250 в пачке.

    Допустим тот же банк:

    Собираю след. документы:
    Выписки к ним п/поручения, мемориальные ордера, квит. к ПКО (снимали наличными по чеку) или квит. о взносе нал. на р/с. К п/п обязательно счета на оплату. Затем в конце месяца распечатываю Журнал-ордер и ведомость по 51 счету (1С) и просто прошиваю, печать не ставлю, а на журнале-ордере подпись гл. бухгалтера или того кто составил данное произведение.

    Главную книгу распечатываю и пронумеровываю в конце года, также скрепляю печатью и подписью.

    Но главное подумайте как вам удобно вести документооборот, если будет время составте график документооборота, но при этом учитывайте правила хранения и ведения этих документов.
    Сроки хранения по закону архивной службы могут быть разными.
    Например лицевые счета - 70 лет храняться, но можно их не делать а хранить расчетно-платежные ведомость 70 лет.
    Квартальные балансы храняться - 10 лет.
    Годовые балансы постоянно.
    Основная масса документов срок хранения 5 лет.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)