Наша компания является официальным диллером по продаже а/м в нашем регионе. По диллеоскому соглашению компания-поставщик возмещает нам 50% рекламных расходов. Каждый месяц мы составляем отчет с приложением документов по расходам на рекламу. Поставщики требуют выставления им счета-фактуры на сумму 50% этих расходов и перечисляют эту сумму нам на счет. В связи с чем возникают вопросы:
1. Каким образом мне отражать затраты и НДС по всем расходам.
2. Нужно ли выставлять счет-фактуру на 50% понесенных расходов поставщику.
3. Каким образом эту операцию отразить в учете.
4. База для НДС и прибыли, т.е. будет ли в этом случае реализация с моей стороны и какова сумма НДС (если затраты первоначально с разными ставками НДС).
Очень прошу откликнуться!


