Коллеги, подскажите!
У нашей организации появился филиал (реорганизация в форме присоединения).
Баланс общий, декларация по НДС - общая.
Мне не очень понятно, как вести учет НДС.
У нас закрытие ежемесячное (организация большая), свод - квартальный (распределение "входного" НДС на экспорт и внутренний рынок делается по итогам квартала).
За месяц у филиала будут свои обороты по сч.19 и 68, у головы - свои.
Как в конце отчетного периода в программе слить их вместе?!

