×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Вера Тропина
    Гость

    Учет НДС головная организация+филиал

    Коллеги, подскажите!
    У нашей организации появился филиал (реорганизация в форме присоединения).
    Баланс общий, декларация по НДС - общая.
    Мне не очень понятно, как вести учет НДС.
    У нас закрытие ежемесячное (организация большая), свод - квартальный (распределение "входного" НДС на экспорт и внутренний рынок делается по итогам квартала).
    За месяц у филиала будут свои обороты по сч.19 и 68, у головы - свои.
    Как в конце отчетного периода в программе слить их вместе?!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Это филиал на "самостоятельном балансе"?
    Или вопрос вообще по действия в программе? Тогда лучше его задавать в разделе по 1С.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Филиал не на самостоятельном балансе.
    Мне бы общий принцип понять, т.к. программа у нас ОРАКЛ (боюсь, не многие по ней работают)

  4. #4
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    А данные по филиалу как-то подгружаются в общую базу?
    Мне кажется, что правильнее, если книга будет одна общая. Хотя если книга будет состоять из двух разделов - по голове и по филиалу, это не будет нарушением, т.к. вроде законодательство запрета на это не содержит. Но это всё в любом случае нужно закрепить в УП.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)