×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    30.08.2008
    Сообщений
    567

    Договор цессии, бух учет

    Добрый день, помогите разобраться, ситуация такая

    заключен договор цессии, где : Должник А(первоначальный ) должен денег за поставленный товар фирме Б (Цедент),а наша организация выступает в данном договоре Цессионарием, т.е покупает право (требование) на сумму предположим в 118 000 р (в т.ч НДС 18 000 р)

    в учете сделала следующие проводки на дату заключения вышеуказанного договора:
    Д 58 К 76 118 000 -отражено право
    Д76 К 51 118 000 -оплачена сумма по договору цессии

    затем, Фирма А (первоначальный должник) отгружает нам товар на сумму 118 000 (но без НДС)
    Д 41 К 60 118 000 р

    и далее будет подписан акт взаимозачета между Должником А и нами (Цессионарием)

    но на этом этапе ступор, не пнимаю, должно все закрыться, т.е мы оплатили фирме Б, получили товар от А, если не делать проводку Д 58 К 76 118 000, тогда наверное можно сделать зачет между А и Б, тогда закроется, а так не получается
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Mariya78 Посмотреть сообщение
    а так не получается
    А если "60 - 58" - получится?
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    30.08.2008
    Сообщений
    567
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    А если "60 - 58" - получится?
    а это корректная проводка ? ручная? (в программе 1С ?)

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)