×
Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 107
  1. #31
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от БМС Посмотреть сообщение
    Коллеги, подскажите пожалуйста
    Срок исполнения контракта 31.12.2014, можно ли произвести возврат средств во временном распоряжении по этому контракту 25.12.14, или это нарушение и нужно возвращать только в 2015 году.
    после исполнения контрагентом обязательств, обеспеченных залогом.. если контрагент уже выполнил условия контракта, то почему нет?
    если не выполнил, то оснований для возврата нет точно

  2. #32
    БМС БМС вне форума
    Клерк
    Регистрация
    29.05.2013
    Сообщений
    121
    Уточняю, это информационная услуга справочной системы, естественно предоставляется с 1 по 31 ежемесячно. Получается, что условия контракта выполнены только 31 и оснований вернуть раньше нет.? А если акт выполненных работ подписать числа 25-го? за период с 1 по 31?

  3. #33
    Аноним
    Гость
    Добрый день уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, как средства во временном распоряжении (обеспечение контракта) КФО 3 перевести в доход бюджетного учреждения КФО 2 (т.к. контракт не исполнен, совсем).

  4. #34
    Rahsch Rahsch вне форума
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, как средства во временном распоряжении (обеспечение контракта) КФО 3 перевести в доход бюджетного учреждения КФО 2 (т.к. контракт не исполнен, совсем).
    У Вас средства во временном распоряжении лежат на каком расчетном счете?

  5. #35
    Аноним
    Гость
    На л/с 20

  6. #36
    Rahsch Rahsch вне форума
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    На л/с 20

    1) Дт.3.304.01.830-Кт.3.201.11.610,
    2) Дт.2.201.11.510-Кт.2.205.ХХ.660.

    В своем органе казначейства уточните, нужно оформлять платежный документ для перевода средств в рамках одного лицевого счета или нет. Потому что подход в этой части может отличаться.

  7. #37
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Rahsch Посмотреть сообщение
    1) Дт.3.304.01.830-Кт.3.201.11.610,
    2) Дт.2.201.11.510-Кт.2.205.ХХ.660.

    В своем органе казначейства уточните, нужно оформлять платежный документ для перевода средств в рамках одного лицевого счета или нет. Потому что подход в этой части может отличаться.
    Спасибо большое, уточню.

  8. #38
    Аноним
    Гость
    А ЕСЛИ КОНТРАКТ НЕ ИСПОЛНЕН И ЭТИ СРЕДСТВА ПЕРЕХОДЯТ В ДОХОДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ. КАК ОНИ ДОЛЖНЫ ПО ПРОВОДКАМ ЛЕЧЬ? ЕСЛИ ИХ РАСХОДУЮТ НА НУЖДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ. ПО СМЫСЛУ ЧТОБЫ ЗАКРЫТЬ 3.304.01 НАЧИСЛЯЕМ ДОХОД НА 3.401.10.140 И ДЕНЬГИ ТРАТИМ ТОЖЕ ПО КФО 3. ТОГДА ЧТО ЧТО БУДЕТ С 737 ФОРМОЙ. ЭТИ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ МИМО ОТЧЕТНОСТИ ПРОЙДУТ?

  9. #39
    topalov topalov вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    4,549
    Вид деятельности "3" для признания доходов (их начисления) не пригоден.

  10. #40
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Rahsch Посмотреть сообщение
    1) Дт.3.304.01.830-Кт.3.201.11.610,
    2) Дт.2.201.11.510-Кт.2.205.ХХ.660.

    В своем органе казначейства уточните, нужно оформлять платежный документ для перевода средств в рамках одного лицевого счета или нет. Потому что подход в этой части может отличаться.
    А какими документами должны сопровождаться такие проводки? Если Дт 2.201.11 без кассовых документов делать то тогда нужно еще по 17 сч проводку рисовать.

  11. #41
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от topalov Посмотреть сообщение
    Вид деятельности "3" для признания доходов (их начисления) не пригоден.
    Склонна согласиться с Вами. Тогда какие варианты?

  12. #42
    Rahsch Rahsch вне форума
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А какими документами должны сопровождаться такие проводки? Если Дт 2.201.11 без кассовых документов делать то тогда нужно еще по 17 сч проводку рисовать.
    Справкой. Да, нужно.

  13. #43
    Дит Рихтер Дит Рихтер вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.02.2010
    Сообщений
    44
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    у нас давно деньги по 3 поступают
    Делаем 737 форму по КФО3, в которой доходы отражаем уменьшенные на сумму возврата, а в 3 разделе обороты по счету, т.е. даже если в доходах будет 0 (все что пришло - вернули после исполнения контракта) в 3 разделе отражается движение
    Вышестоящая требует указывать доходы на 180, чтобы сходилось с выпиской ОФК
    А как вы ее формируете, у нас в 1С не формируется автоматически ф.737 по КФО 3

  14. #44
    Rahsch Rahsch вне форума
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Цитата Сообщение от Дит Рихтер Посмотреть сообщение
    А как вы ее формируете, у нас в 1С не формируется автоматически ф.737 по КФО 3
    П. 34 Инструкции № 33н: "Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) (далее в целях настоящей Инструкции - Отчет (ф. 0503737) составляется учреждением (обособленным подразделением) в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности): собственные доходы учреждения (код вида - 2), субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (код вида - 4), субсидии на иные цели (код вида - 5), субсидии на цели осуществления капитальных вложений (код вида - 6), средства по обязательному медицинскому страхованию (код вида - 7), по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября, 1 января года, следующего за отчетным".

    Отчет по коду "3" не составляется.

  15. #45
    Дит Рихтер Дит Рихтер вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.02.2010
    Сообщений
    44
    Цитата Сообщение от Rahsch Посмотреть сообщение
    П. 34 Инструкции № 33н: "Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) (далее в целях настоящей Инструкции - Отчет (ф. 0503737) составляется учреждением (обособленным подразделением) в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности): собственные доходы учреждения (код вида - 2), субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (код вида - 4), субсидии на иные цели (код вида - 5), субсидии на цели осуществления капитальных вложений (код вида - 6), средства по обязательному медицинскому страхованию (код вида - 7), по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября, 1 января года, следующего за отчетным".

    Отчет по коду "3" не составляется.
    Спасибо вам, вот сейчас казначейство нам все исправило, ругались с ними, отказывались ставить на КЭК 510, но все-таки получилось

  16. #46
    Rahsch Rahsch вне форума
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Цитата Сообщение от Дит Рихтер Посмотреть сообщение
    Спасибо вам, вот сейчас казначейство нам все исправило, ругались с ними, отказывались ставить на КЭК 510, но все-таки получилось
    Могут же, когда хотят.
    Пожалуйста!

  17. #47
    Дит Рихтер Дит Рихтер вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.02.2010
    Сообщений
    44
    Подскажите, а в каких формах должен отражаться остаток и движение по КФО 3 на конец года?

  18. #48
    Rahsch Rahsch вне форума
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Цитата Сообщение от Дит Рихтер Посмотреть сообщение
    Подскажите, а в каких формах должен отражаться остаток и движение по КФО 3 на конец года?
    1. Баланс (ф. 0503730),
    2. Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721),
    3. Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779).

  19. #49
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Rahsch Посмотреть сообщение
    1) Дт.3.304.01.830-Кт.3.201.11.610,
    2) Дт.2.201.11.510-Кт.2.205.ХХ.660.

    В своем органе казначейства уточните, нужно оформлять платежный документ для перевода средств в рамках одного лицевого счета или нет. Потому что подход в этой части может отличаться.
    применяем же теперь 209...

    и деньги с "3" на "2" через 30406.. можно без документа в ФК

  20. #50
    topalov topalov вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    4,549
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    и деньги с "3" на "2" через 30406.. можно без документа в ФК
    А вы назначение счета 30406 в 157н читали?

  21. #51
    Rahsch Rahsch вне форума
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    применяем же теперь 209...
    Посмотрите на дату сообщения.

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    и деньги с "3" на "2" через 30406..
    Это изменение пока не утверждено.

  22. #52
    Аноним
    Гость
    Подскажите, при поступлении и выбытии ден.ср-в во врем.распоряжении в виде обеспечения заявки нужно формировать бюджетное обязательство и денежное?

  23. #53
    Rahsch Rahsch вне форума
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Подскажите, при поступлении и выбытии ден.ср-в во врем.распоряжении в виде обеспечения заявки нужно формировать бюджетное обязательство и денежное?
    Нет.

  24. #54
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Rahsch Посмотреть сообщение
    Нет.
    Спасибо!

    А когда деньги из ФСС возвращают по косгу 213, то нужно делать БО и БДО со знаком "минус"??

  25. #55
    Rahsch Rahsch вне форума
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А когда деньги из ФСС возвращают по косгу 213, то нужно делать БО и БДО со знаком "минус"??
    Вообще поступление средств от ФСС не изменяет состояние БО и ДО. Но порядок их учета у нас с Вами может различаться, так что стопроцентной уверенности у меня нет.

  26. #56
    Александр Х Александр Х вне форума
    Клерк Аватар для Александр Х
    Регистрация
    03.05.2009
    Адрес
    село
    Сообщений
    1,736
    Цитата Сообщение от Rahsch Посмотреть сообщение
    Вообще поступление средств от ФСС не изменяет состояние БО и ДО.
    Почему нет? Начисляя пособия, я принимаю обязательства на себя. Подавая на возмещение, с себя я их снимаю.

  27. #57
    Rahsch Rahsch вне форума
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Цитата Сообщение от Александр Х Посмотреть сообщение
    Почему нет? Начисляя пособия, я принимаю обязательства на себя. Подавая на возмещение, с себя я их снимаю.
    Для учета обязательств и денежных обязательств не важно, что Вы и кому начислили. Важно два аспекта:
    для обязательств - некоторая сумма финансирования "зарезервирована",
    для денежных обязательств - некоторая сумма финансирования должна быть выплачена.

    Если я начислю страховые взносы в ФСС в размере 100 тыс. руб., а пособие работникам за счет ФСС - 110 тыс. руб., я приму обязательство и денежное обязательство на сумму 10 тыс. руб. При этом начислять, а потом уменьшать обязательства перед ФСС я не буду.

    Заплатив 10 тыс. руб., я исполню свое обязательство и денежное обязательство. Если я подам на возмещение, и при этом в следующем месяце начислю страховые взносы в размере 100 тыс. руб., то и обязательств будет в следующем месяце принято на 100 тыс. руб. Потому что возврат средств от ФСС (вернет или не вернет) уже никак не влияет на необходимость выплатить в следующем месяце именно 100 тыс. руб. Поступивший возврат от ФСС - это просто движение денег, не более.

  28. #58
    Бух!новичок
    Гость

    Осторожно СВ по 290

    Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, а если я начисляю обязательство и денежное обязательство на сумму страховых взносов в ФСС (с компенсации за задержку з/пл по косгу 290) и уплачиваю ее (так как это не косгу 213, зачетов нет), то в этом случае нужно делать обязательство и денежное обязательство со знаком "минус" при их возврате из ФСС??
    Спасибо.

  29. #59
    Глеб Хэппи Глеб Хэппи вне форума
    Не клерк
    Регистрация
    07.08.2009
    Сообщений
    100
    Я что-то пропустил и компенсация за задержку зарплаты вдруг стала облагаться страховыми взносами?

  30. #60
    Александр Х Александр Х вне форума
    Клерк Аватар для Александр Х
    Регистрация
    03.05.2009
    Адрес
    село
    Сообщений
    1,736
    Цитата Сообщение от Rahsch Посмотреть сообщение
    Если я начислю страховые взносы в ФСС в размере 100 тыс. руб., а пособие работникам за счет ФСС - 110 тыс. руб., я приму обязательство и денежное обязательство на сумму 10 тыс. руб. При этом начислять, а потом уменьшать обязательства перед ФСС я не буду.

    Заплатив 10 тыс. руб., я исполню свое обязательство и денежное обязательство.
    То есть, начислив пособий 110 тыс. руб. Вы выплачиваете только 10 тыс. руб.?
    Другое дело, что начислив взносов два раза по 100 тыс. руб., а пособий один раз 110 тыс. руб., можно принять обязательств 110+90.
    У меня ежемесячно пособия превышают взносы. Мне ежемесячно надо принимать обязательства в размере начисленных пособий. Возмещения я делаю поквартально и сумма возмещения может превышать сумму начисленных пособий в этом месяце. Чтобы не терять связь между обязательствами и расчетами с ФСС, я в проводках по 502 повторяю проводки по 303.02, корреспондирующим с 201.11.

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)