×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    24.03.2005
    Сообщений
    127

    Вопрос Выручка у комиссионера

    Я – комиссионер. Делаю документ «Оказание услуг» (на сумму своих агентских). Он формирует проводку Д76.5 К62.1. А мне нужно
    Д76.5 К90.1.1

    62сч
    , вообще, не должен быть задействован, т.к. деньги поступают в кассу.
    Кто знает, как настроить документ на нужную мне проводку?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Бухгалтер-программист Аватар для azernot
    Регистрация
    16.08.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    671
    А что вам мешает в кассе поставить 62.1?
    Без правки модуля проведения настроить невозможно.
    С уважением
    Зернятко А.В.

  3. #3
    Fosihas
    Гость
    1. В какой конфигурации работате???
    2. Если в Бухгалтерии 466, то там все формируется. По внимательней посмотрите документ "Оказание услуг", (Тип услуги, Тип заказчика).

  4. #4
    Бухгалтер-программист Аватар для azernot
    Регистрация
    16.08.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    671
    А вообще, он же формирует Д62.1 К 90.1.1, а уже потом Д76.5 К 62.1.
    Чтем же вам оборот по 62 мешает?
    С уважением
    Зернятко А.В.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    24.03.2005
    Сообщений
    127
    azernot, дело в том, что мы принимаем деньги в кассу по БСО.
    Т.е. никаких задолженностей (если бы я вела 62 счет) по покупателям быть не может. Не вижу смысла делать две дополнительные проводки. Посудите сами:
    1.
    Д50 К 62 1500-00
    Д62 К76 1500-00
    Д76 К90.1.1 500-00
    Д90.3 К68.2 НДС с 500-00
    Д76 К51 1000-00

    2.
    Д50 К76 1500-00
    Д76 К90.1.1 500-00
    Д90.3 К68.2 НДС
    Д76 К51 1000-00


    Неужели 62сч необходим? Это всю кассу переделывать!

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    24.03.2005
    Сообщений
    127
    Fosihas,
    1. Версия 7.70.466 ред.4,5
    2. Перепробовала все варианты. Проводки не меняются. Все равно 62 сч присутствует.

  7. #7
    Бухгалтер-программист Аватар для azernot
    Регистрация
    16.08.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    671
    Ну так уж придумали 1С-ники...Все расчёты с покупателями и заказчиками ведутся на 62 счёте... (и кстати план счетов с ними согласен ).
    Счёи 76.5 предназначен для учёта расчётов с прочими дебиторами-кредиторами (ну и с комитентом). Я бы сказал 62 счет не необходим, но его использование даже удобнее (вся выручка всегда в корреспонденции Д90 К 62).
    И зачем кассу переделывать? Ведь всё закрывается, и всё великолепно. Только оборот по 62.
    С уважением
    Зернятко А.В.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)