×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 32
  1. sandrey
    Гость

    Перенос остатков. Как перенести счет 143?

    Куда переносится остаток с 143 счета?
    по 26н вроде (там непонятно остаток или оборот) на 130404000. Но, насколько я понял остаток на этом счете на начало года должен быть нулевым. Кроме того - работая по новой инструкции мы вроде никак не используем счет 130404000 (раньше по 143 у нас была единственная проводка Д 091 К 143, строительство еще не завершено)
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Мда... похоже просто этот вопрос задан из любопытства, без практического применения

    Вы переходите на 70н не с начала года?

  3. sandrey
    Гость
    нет, с начала года

  4. Клерк Аватар для kimea
    Регистрация
    10.03.2005
    Сообщений
    127
    Вы ставите остаток по 143 счету на 304.04 и корреспондируете с 00 счетом. В дальнейшем, все полученное финансирование собираете туда, на 304.04

  5. Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    kimea, ну да, еще бы и закрыть сальдо по нулевому счету
    Только вот незадача... понять бы экономический смысл остатка на 143-м счете на конец года

  6. sandrey
    Гость
    а что?
    у нас и на 203 сальдо и на 143
    я так понял - это незавершенное стоительство.
    хотя еще не разобрался что тут к чему...

  7. Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Цитата Сообщение от sandrey
    ... хотя еще не разобрался что тут к чему...
    Поди опять программисту бухи дали задачку, не сообщив всех исходных данных... Или я ошибся?
    На самом деле это правильно, сначала разберись с сутью хозяйственной операции, которую хочешь переводить, со всей цепочкой проводок...
    Попроси своих бухов привести всю цепочку проводок, следующих за...
    Цитата Сообщение от sandrey
    ... у нас была единственная проводка Д 091 К 143.
    ибо одной проводки не бывает
    Глядишь, и все на место станет... и 143-й счет ни при чем..., а уж 304.04 и вовсе применяется в этой операции совсем уж редко с принятием 70н.
    ---------------------
    ... о сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух... (с) Пушкин

  8. Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    Цитата Сообщение от sandrey
    Куда переносится остаток с 143 счета?
    на 40103000,финансовый результат прошлых отчетных периодов

  9. Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Цитата Сообщение от Plesen~
    на 40103000,финансовый результат прошлых отчетных периодов
    Plesen~, с каких пор неиспользованное на конец года финансирование стало эквивалентно финансовому результату?

  10. sandrey
    Гость
    Цитата Сообщение от BorisG
    Только вот незадача... понять бы экономический смысл остатка на 143-м счете на конец года
    107н:
    "
    120. На субсчете 143 "Расчеты по финансированию из бюджета на капитальное строительство" учитываются суммы финансирования из бюджета на капитальные расходы учреждения с отражением их на дебете субсчетов 091, 097, 101 и 102 в порядке, предусмотренном по субсчету 140. Субсчет применяется только у получателя.
    ...
    167. На субсчете 203 "Расходы по бюджету на капитальное строительство" учитываются расходы на новое строительство и реконструкцию зданий и сооружений за счет средств бюджета, независимо от способа ведения строительных и монтажных работ.
    ...
    Если строительство ведется подрядным способом, субсчет 203 дебетуется при расчетах с подрядчиком на суммы принятых к оплате счетов за выполненные работы, при этом кредитуется субсчет 150.
    Расходы по законченным и сданным в эксплуатацию объектам списываются в дебет субсчета 143 согласно актам приемки.
    Одновременно законченные и сданные в эксплуатацию объекты строительства на основании актов приемки записываются по дебету соответствующих субсчетов счета 01 и кредиту субсчета 250.
    Расходы по незаконченным и законченным, но не сданным в эксплуатацию объектам строительства и реконструкции переходят по субсчету 203 на баланс следующего года."

    Смысл поняли?

    Цитата Сообщение от BorisG
    ибо одной проводки не бывает
    Глядишь, и все на место станет... и 143-й счет ни при чем...
    Д091 К143
    Д150 К091
    Д203 К150

    Это что такае сложные проводки?
    BorisG, Вы в этой ветке задали столько вопросов... ей богу - как программист...

  11. Клерк Аватар для kimea
    Регистрация
    10.03.2005
    Сообщений
    127
    Вы приводите примет проводок по старому плану счетов (((, а как это выглядит по новому?

  12. sandrey
    Гость
    Цитата Сообщение от kimea
    Вы приводите примет проводок по старому плану счетов (((, а как это выглядит по новому?
    (упрощенно - без авансовых платежей стоителям)
    Д130217830 К130405310
    Д110601310 К130217730

    (как я уже писал, строительство не завершено, поэтому проводок по завершению не писал)

  13. sandrey
    Гость
    ... как я уже писал, строительство не завершено, поэтому проводок по завершению не писал...

    но... может нужно...

    Д143 К203
    Д010 К250

    Д110101310 К110601410

  14. Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    sandrey, мне не надо приводить текст инструкции, я ее и так почти наизусть знаю.

    ps: если не нравтся мои вопросы, а сам не понимаешь проводок в межрасчетный период... жди ответа от других. А счет 143 тут дейсвительно ни при чем, как и 304.04. Они используются в других случаях.

  15. Клерк Аватар для kimea
    Регистрация
    10.03.2005
    Сообщений
    127
    ps: если не нравтся мои вопросы, а сам не понимаешь проводок в межрасчетный период... жди ответа от других. А счет 143 тут дейсвительно ни при чем, как и 304.04. Они используются в других случаях.[/QUOTE]

    Кроме раздраженного брюзжания хотелось бы услышать ваш пример проводок и куда же все-таки по-вашему отнести сальдо по 143 счету?

  16. sandrey
    Гость
    BorisG, я задал вопрос "Куда переносится остаток с 143 счета?", опуская Ваши язвительные замечания, я ответил на все Ваши вопросы, которые, как я думал Вам необходимы что бы помочь мне (и не только мне - видите вопросом интересуюсь не один я) разобраться в ситуации:

    1. "Вы переходите на 70н не с начала года?"
    2. "... понять бы экономический смысл остатка на 143-м счете на конец года..." (будем считать это вопросом)
    3. "... привести всю цепочку проводок ..."

    И после этого на вопрос "Куда переносится остаток с 143 счета?" мы от Boris'аG получаем ответ "... счет 143 тут дейсвительно ни при чем..."

  17. Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    sandrey, а он действительно ни при чем в Вашем случае.
    Финансирование собственно бюджетополучателя за счет средств бюджета согласно 70н в 2005 году не отражается. Ходят упорные слухи, что пока не отражается.
    Поэтому и использование счета 304.04 тоже неправомерно.
    Все, что Вам нужно было сделать, это в межотчетный период перенести остатки по счетам 150 (авансы выданные) и 203 (собственно незавершенка)
    Дт 206.08 Кт 150
    Дт 106.01 Кт 203.

    ps: а вот возмущаться не стоит. Во-первых никто никому не обязан, а во-вторых... 70н и 107н совершенно по-разному отражают факт капитальных вложений в строительство для случая вложений в ОС и транзитных средств на капитальной строительство (это редкий, но не ваш случай).

  18. sandrey
    Гость
    Но остаток-то на 143 счете есть (кредитовый). Если я его вообще переносить никуда не буду, а перенесу только дебетовое сальдо с 203 и 150 (сделаю две проводки, которые Вы написали), то как раз в этом случае я не закрою оборот по счету 0: не хватает проводки Д143 (ну он же - нулевой счет) К ??? (счет нового плана счетов)

  19. Клерк
    Регистрация
    05.05.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    9
    В соответствии с приказом 26н (по переводным таблицам) можно сделать вывод , что если организация переходит на новый план счетов(начинает работать по инструкции 70н) с 01.01.2005, то остатки по счету 143 переносятся на счет 40103. Если переход осуществляется в течение 2005 года , то остатки по счету 143 переносятся на счет 30404

  20. Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Цитата Сообщение от gajka
    В соответствии с приказом 26н ... можно сделать вывод...
    Мда... а если еще внимательнее почитать, да еще и попытаться понять смысл хозяйственных операций, то можно сделать и другие выводы... например, что финансирование в 70н не отражается, и на 401.03 переносится финасовый результат, не отражаемый в 70н, и что на счет 304.04 переносятся не остатки, а обороты, и используется в очень ограниченных случаях, например, когда финансирование происходит через счета, находящиеся в кредитных учреждениях, и в тех очень редких случаях, когда финансируемый объект не предназначен для принятия к учету, как ОС в организации.

  21. sandrey
    Гость
    Что-то я не нашел в приводимых в 26н таблицах проводки Д143 К 040103000. Есть только Д143 К130404000, и то только для оборотов.

    Вопрос по-прежнему актуален.

    На какой счет перенести остаток на 143-ем счете?
    (что бы закрылись обороты по т.н. нулевому счету)

    Переход на новый план счетов с 01.01.2005. Счет 130404000 не используем (см. приводимые выше проводки).

  22. Клерк Аватар для kimea
    Регистрация
    10.03.2005
    Сообщений
    127
    Счет 143 переводится на 304.04 не только в пределах оборотов в межотчетный период, но и (как я поняла) остатки по счету тоже. В пресловутой Таблице 1 это прописано перед строками с оборотами (строка 624) и звучит как "Расчеты по финансированию из бюджета на капитальное строительство" 143 = 1 304 04 000

  23. Клерк Аватар для kimea
    Регистрация
    10.03.2005
    Сообщений
    127
    Перевод 143 счета на 401.03 я нигде не нашла...

  24. Клерк
    Регистрация
    27.01.2005
    Адрес
    г.Ставрополь
    Сообщений
    239
    Если не ошибаюсь, ранее я обозначал ПРИНЦИП, которым руководствуюсь при принятии решений по вопросам, подобным данному. "Для того, чтобы определить, чем должен явиться остаток по тому или иному счету по Инструкции № 107н при переходе к Инструкции № 70н, необходимо проанализировать, к какой ситуации мы пришли бы в учете, если бы уже 2004 г. осуществляли его с соответствии с регламентами Инструкции № 70н". Проанализируем с этих позиций ситуацию с капитальным строительством.

    Как все обстояло в эпоху 107н? Нас финансировали на капстроительство. Это отражалось проводкой Дт 090 - Кт 143. Далее, либо мы строили хозспособом (своими штатными силами), и тогда расходами являлось списание приобретенных нами стройматериалов, ЗП и т.п. Либо строительство осуществлялось с привлечением подрядчиков. Тогда они предоставляли нам документы по выполненным этапам и счета на оплату, подо что формировалась проводка Дт 203 - Кт 150. Оплата подрядчикам - Дт 150 - Кт 090.

    Ситуация с капстроительством отличалась от основной деятельности учреждения тем, что по итогам года счет расходов (200) закрывается на счет финансирования (140). В части капстроительства же 203 на 143 закрывается только по итогам окончательной сдачи объекта, а сальдо по ним переходит от года к году. То, что именуется незавершенное строительство.

    Как бы все это выглядело, если в эпоху 107н мы отражали капстроительство так, как это регламентируется 70н? Специально не уделял особое внимание этому обстоятельству, но, если не ошибаюсь, ничего особого по части отражения незавершенного строительства и его финансирования в 70н нет. Финансирование в его недавнепрошлом понимании ныне мы отражали бы с Кт 304 05 в объеме кассового расхода, т.е. не сколько нам на ЛС зачислили, а сколько мы уже кому-то оплатили. А финансовые потоки по тем этапам работ, которые выполнены до 203 - 401 у нас не добирались бы, а накапливались на 106. По итогам года 304 05 мы закрыли бы по дебету с кредитом 401 03 в объеме кредитового сальдо по 304 05. Смоделируем в цифрах.

    Дт 106 01 - Кт 302 17 - 1 000 000 р.
    Дт 302 17 - Кт 304 05 - 1 000 000 р.
    Дт 304 05 - Кт 401 03 - 1 000 000 р.

    В результате на 304 05 сальдо 0. 1 000 000 р. на 106 и 1 000 000 р. на 401 03. Что из этого следует? На мой взгляд то, что фактические расходы на 203-м при переводе остатков следует отнести на 106, а объемы финансирования - 143 на 401 03. И это, на мой взгляд, вполне разумно. Это сейчас есть счет, который характеризует финансовый результат - 401. По итогам года он ныне вбирает в себя ту ситуацию, которая ранее была отражена по Дт 200 и Кт 140 (203 - 143). Т.е. все не просто формально, но содержательно обосновано.




    Между делом обозначу еще один момент, который ранее выносил на обсуждение, но который так и повис без обсуждений.

    Дт 106 01 - Кт 302 17 - 1 000 000 р.
    Дт 302 17 - Кт 304 05 - 1 000 000 р.
    Дт 304 05 - Кт 401 03 - 1 000 000 р.

    В результате всего этого мы получим сальдо Дт 1 000 000 р. на 106 и Кт 1 000 000 р. на 401. Т.е., получим положительный финансовый результат на 1 000 000 р., но на 401 03 - финансовом результате прошлых отчетных периодов. Но как финансовый результат текущей деятельности учреждения мы его в этом году, на мой взгляд незаслуженно, никак не увидим. Не правильнее ли по итогам года 304 05 закрывать не 401 03, а 401 01, а уж потом результат по 401 01 относить на 401 03?

  25. Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    Цитата Сообщение от BorisG
    Plesen~, с каких пор неиспользованное на конец года финансирование стало эквивалентно финансовому результату?
    ни с каких,просто я бухгалтер и знаю что говорю, к тому же советовалась по данному вопросу с методологами в министерстве, мы пришли к единому мнению..цепочка рассуждений близкая к моей в ветке прозвучала.
    И это стандарт,когда есть остатки на 140 счетах,знаете ли...и это не обязательно незавершенка в строительстве.. могло быть просто:
    Дт 090 Кт 140 (поступило финанасирование)
    Дт 178 Кт 090(оплата поставщику) и ..опс.. кассовый расход прошел,фактического нет и финансирование не закрылось,нечего было списать Дт 140 Кт 200..вот 140 и подвис...полстраны как минимум осталось с сальдо на 140х счетах...и поскольку далее идет кассовый расход с 30405,факт на 40101200,а потом закрытие расходов на 40103.. то и место 140 счету в сальдо на 40103...логика железная

  26. Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Это мне? LOL Что это вспомнила уже умерший вопрос
    Цитата Сообщение от Plesen~
    ни с каких,просто я бухгалтер и знаю что говорю...
    Аргумент, конечно, весомый
    Но фишка в том, что ты и рассказываешь, как бухгалтер, все правильно.
    К тому, что это действительно закрывается на 401.03 ты приходишь последовательным и логическим путем.
    Просто хотел, чтобы эти проводки последовательно озвучили участники дискуссии

  27. Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Мда... редактировать нельзя.
    Кстати... Plesen~, именно по причине неоднозначности трактовки, а также в силу того, что финанфирование через 143 поступало не только на собственное строительство (впрочем, об этом я прямо написал выше, но... не дошло), и нет этой проводки в 26н. И это правильно.

  28. Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    Цитата Сообщение от BorisG
    Просто хотел, чтобы эти проводки последовательно озвучили участники дискуссии
    именно по этой же причине я в самом начале просто сказала номер счета куда отнести:-)
    ...ну и природная лень,конечно же:-)

  29. Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    Цитата Сообщение от BorisG
    Что это вспомнила уже умерший вопрос
    как выяснилось, не умерший... мне его опять задают.И опять же в контексте со счетом 30404 и Приказом 26Н

  30. Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Цитата Сообщение от Plesen~
    именно по этой же причине я в самом начале просто сказала номер счета куда отнести...
    Да я то понял это, просто хотелось сначала услышать вразумительные аргументы от автора Потому так и ответил, чтобы сразу не уводили в эту сторону.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)