Добрый день!
Сдаем декларацию по прибыли и уплачиваем авансы ежемесячно. И всегда есть документы, которые не проводятся в месяце фактического совершения операций (есть те, что действительно идут по почте, есть те, что не удалось получить, есть банальные "блин, забыли"). Их учитываем в следующих месяцах, но в пределах года. Как я понимаю, тут действует правило: не занизили базу по прибыли - можем уточненку не подавать. Но вот то, что у нас в 90% случаев нет обоснованного объяснения, почему задержали (то есть конверты с отметкой отсутствуют), смущает. Скажите, насколько это серьезная ошибка?





