Здравствуйте всем! Прочитала,что при получении от покупателя возврат.накладной я на её основании должна выписать исправительный счф и зарег. его в книге покупок.Что в ней написать? И делать её только на сумму НДС? И когда я возвращаю товар поставщику,тоже должна выписать исправит.счф и регистриров.её в книге покупок, чтобы сумма к предъяв. по декларации шла с суммой по книге покупок? И тогда как должна,опять-таки, выглядеть эта счф?