×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. Аноним
    Гость

    как поступить с задолженность по 60 счету

    поставщику был перечислен аванс в счет будущих поставок. контрагент ликвидировался и у нас осталась не закрытая оплата товаром. нам не поставили товар,а деньги мы им отправили...Как быть с 60 счетом?
    интересует только бух.проводка
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    91 - 60
    Best regards, Михаил

  3. Аноним
    Гость
    Т.е.списывается во внереал.расход?

  4. Клерк
    Регистрация
    12.12.2011
    Сообщений
    146
    да только приложите к этой проводке бух справку с копией свидетельства об исключении из ЕГРЮЛ или копию выписки из ЕГРЮЛ где будет соответствующая запись
    в противном случае все это за счет прибыли

  5. Аноним
    Гость
    Это в Дт списывать?
    а то почему получается эта сумма в осв по 60 счету теперь и в Дт и Кт после этой проводки? так и надо?

  6. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    а то почему получается эта сумма в осв по 60 счету теперь и в Дт и Кт после этой проводки?
    А как еще должно получаться?
    Заплатили аванс поставщику: 60 - 51
    Списали 91.2 - 60

  7. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    А как еще должно получаться?
    Заплатили аванс поставщику: 60 - 51
    Списали 91.2 - 60

    а в балансе как это будет выглядеть? когда и в Дт сальдо и в кт?

  8. Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    когда и в Дт сальдо и в кт?
    т.е у вас сальдо на конец периода?
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  9. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Лёнка Посмотреть сообщение
    т.е у вас сальдо на конец периода?
    предыдущим вопросом я и хотела спросить, почему получается после это проводки Дт и Кт сальдо...

  10. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    а в балансе как это будет выглядеть? когда и в Дт сальдо и в кт?
    Что "это"? Сальдо после списания у вас по этой операции быть не должно, ни в дебете, ни в кредите 60, только обороты. Если у вас сальдо по 60 не будет, то и балансе его не будет. Убыток от списания будет составе нераспределенной прибыли (убытка)

  11. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Что "это"? Сальдо после списания у вас по этой операции быть не должно, ни в дебете, ни в кредите 60, только обороты. Если у вас сальдо по 60 не будет, то и балансе его не будет. Убыток от списания будет составе нераспределенной прибыли (убытка)

    ну вот не должно а сальдо теперь одинаковое что по Дт что по Кт

  12. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    Аноним, субсчета по 60 посмотрите, какие использовали

  13. Аноним
    Гость
    А если по 60 счету есть поставщики в Дт сальдо...потому что нет документов после оплаты уже оч.давно. Это также в расход внереал списывать?

  14. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А если по 60 счету есть поставщики в Дт сальдо...потому что нет документов после оплаты уже оч.давно. Это также в расход внереал списывать?
    Когда срок исковой давности истечет

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)