Может, кто-то сталкивался с таким, подскажите. У меня мозг уже взрывается.
Дано:
Компания А – ООО на УСН 15%, резидент РФ.
Компании В и С – иностранные организации не имеющие представительств в РФ.
Компания В нанимает Компанию А для внедрения специализированного программного обеспечения (далее ПО) на территории Узбекистана. При этом Компания А закупает ПО у Компании С, а работы по настройке и прочему выполняет своими силами.
Вопросы такие:
1. Возникают ли в этой схеме какие-то заморочки с НДС?
Я правильно понимаю, что если территория реализации не РФ, то про НДС можно голову не греть?
2. Сможет ли Компания А учесть в расходы стоимость ПО, приобретенного у Компании С?
3. Не будет ли тут каких-то подводных камней в связи с тем, что у нас УСН? Может лучше поработать через фирму на ОСНО?



Ответить с цитированием
