Коллеги доброго всем дня. Вопрос: есть непринимаемые расходы с счф. Соотв-но формирую поступление ТиУ в 8-ке. НДС так же не принимаем, но должен ли он отражаться на 19? И как провести поступление услуг, чтобы вся сумма оказалась на 91.2 в непринимаемых. Если ставить в док-те на НДС 91.2 при проведении ругается, но правда проводит.



