Здравствуйте! Купили Основное средство у поставщика с НДС. Насколько я понимаю, в данном случае первоначальная стоимость у меня будет с НДС, т.к. при УСН это невозмещаемый налог???
Корректно ли сделать проводку на всю сумму 08-60 138900, в т.ч. НДС
Либо нужно отразить 08-60 117711,86
19-60 21188,14
И вообще при УСН 15 %
Корректно не выделять входной НДС???
Заранее спасибо!



