Здравствуйте. Как правильно провести поступление оплаты от физ лица на счет ООО на ОСНО. Общий механизм таков:
1. Мы выписываем счет покупателю на оплату.
2. Через систему интернет-банк формируем заявку на внесение наличных от физ.лица без открытия счета.
3. Покупатель приходит в банк, в котором у нас открыт р/с, и вносит в кассу банка наличные.
В итоге мы имеем по сути единственный входящий документ от банка: Банковский ордер (Входящее платежное поручение), в котором не отражается вноситель, а только сумма и номер заявки. А при загрузке выписки в бух.программе автоматически формируется проводка 51-62.
Как это правильно завести и связать потом со счетом и отгрузкой.
Заранее спасибо.

Ответить с цитированием
