Здравствуйте. Вопрос в том, что если не хватает наших оплат в ФТС , таможенный брокер за небольшой процент их доплачивает за нас. Мы платим двумя платежами: на пошлину, и авансовый платеж ( с него, ка я понимаю, помимо НДС списывается таможенный сбор)
Чтобы не запутать, приведу пример.
авансы уплачены 53 000 Начислено: 750 сбор + 52 457 там. НДС=53 207. Итого недоплата 207 р.
пошлина уплачена 20 820 Начислено 21 918,36 Итого недоплата 1098,36
Брокер дал чек на доплату 1535,96
Я ,внося ГТД в 1с7, не могу же суммы по ГТД вносить, так как в таможню оплачены другие суммы и будет перекос по сверке.
Соответственно вношу ГТД то, что уплачено в ФТС. Верно? А если уплачено, например, на пошлину больше, они это могут списать на НДС, если по авансам уплачено меньше?
А в акт вып. работ брокера вношу остатки. И что то меня тут клинит..
Не пойму куда что отнести...Сделать что по ГТД суммы равны оплате, а остальное?
И надо ли при оплате в ФТС разделять при занесении в программу ( типа 2 договора: пошлина и авансы)
Извините, если путанно...


Ответить с цитированием
