Добрый день, уважаемые клерки! Сориентируйте, пожалуйста. В прошлом году мы проплатили поставщику за материалы. Зачли НДС с авансов. Часть материалов была получена, часть денег висит на дебиторке, а часть нами получена обратно как "возврат ден. ср. по договору...". На момент возврата денежных средств я должна сделать операции по восстановлению НДС с учтенного аванса (точнее, с его части). Вопрос: как грамотно оформить этот процесс? Я должна выписать сч-фактуру (как на реализацию со своим порядковым номером)? По какой строке в декларации по НДС должна отражаться эта "восстановленная" сумма? Какими операциями в 1С8 это провести так, чтобы эта сумма НДС попала в нужную строку? Буду крайне признательна за помощь. Спасибо!


