
Сообщение от
DERS
Добрый час
Мы отгрузили товар в РБ НДС=0%. Покупатель выделил в этой сумме НДС и оплатил его в свою налоговую. В июле он нам предоставит уведомление об оплате НДС. Говорит, что мы должны оплаченную им сумму налога принять к зачету и уменьшить свой НДС к оплате. Таким образом, в наших с ним взаиморасчетах появится переплата и он хочет, чтобы мы ее вернули или учли при след отгрузке.
Например, по СФ товар отгружен на 100 руб НДС=0%. Покупатель оплатил в свою фнс 1,2 руб. (20%). Его уведомление мы регистрируем в своей Книге покупок и уменьшаем НДС, который платим в свою ФНС по итогам квартала.
Я в первые столкнулась с этим. Поэтому очень прошу помочь мне разобраться.