×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Резерв по отпускам

    Добрый день, помогите разобраться с резервом по отпускам.

    Нужно посчитать резерв на 31.12.2013 г. и далее ежеквартально (я так поняла можно 1 раз в квартал) начислять за эти три месяца и списывать что фактически использовали. Читала несколько статей, но вопросов осталось много, кто знает что к чему и может объяснить кратко, буду благодарна за любую полезную информацию.
    есть группы сотрудников 20 и 44 счета и есть АУП на 26 счете и далее к распределению.

    1. Как считать резерв на 31.12.
    допустим я знаю кол-во неиспользованного отпуска по каждой группе, как я должна определять средний?
    в статьях и примерах было написано берем з-п ( имеется в виду наверное весь 2013г? ) и делим на кол-во сотрудников в группе и далее на 29,4 = получаем средний.
    т.е. берем з-п только тех сотрудников которые фактически остались на конец 2013 г. ? а не просто ФОТ. а как быть с отпускными, средними, больничными? их нужно исключать из з-п для расчета среднего?
    2. и какую з-п за какой период надо брать для расчета среднего ежеквартально?

    3. у нас в 2013 г. по многим сотрудникам есть регрессия, но по всем в целом возможно превышения не будет ( как я поняла смотрят так) то мне взносы начислять по полной ставке?

    4. как это все реализовать и списывать по-лучше и проще)))

    Заранее спасибо за любую помощь.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    дабавлю: резерв будет только в бухгалтерском учете.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    поделитесь опытом, неужели никто не формирует оценочные обязательства? я поняла так что можно как угодно оценивать, но не понимаю механизм полностью. нам нужно сейчас просчитать оценочные обязательства на 31.12 и далее как?
    т.е. нужно ли каждый месяц доначислять например по каждому сотруднику по 2,33 дня отпуска или это делается по какому-нибудь установленному % от величины оценочных обязательств посчитанных сразу на год?

  4. #4
    bochalina bochalina вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.10.2011
    Сообщений
    170
    Вы резерв формируете в первый раз?

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    берем з-п только тех сотрудников которые фактически остались на конец 2013 г.
    да.
    Принцип такой при формировании резерва: если бы все ваши сотрудники 01.01.2014 года - уволились бы.
    Хотя насколько я помню, компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении - начисляется не за счет резерва (глупость какая то)
    А потом мы ежемесячно на резерв в твердом проценте относили суммы
    процент просчитали так:
    28/12/29.3 = 7,96%
    Начислили ФОТ 1000 000 в январе 2014
    на резерв 79 600 руб.
    и не пересчитываем каждый месяц - кому сколько там еще дней в стаж пошло

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Да резерв в первый раз формируем.

    Простите все равно не поняла.

    вот я знаю сколько у меня задолженности в днях по отпуску людям.
    допустим я даже могу по каждому найти средний на 1.01.2014 (как если бы они пошли в отпуск) * это на средний получаю допустим 1 500 000 руб.
    Делаю проводку сразу на 31.12.2013г.

    Дебет 20 (25, 26, 44) Кт 96 1 500 000 начислены оценочные обязательства

    далее ежемесячно умножаю 1 500 000 * 7,96% и туда же на
    Дт 20, 26,44 Кт 96 119 400руб.

    а суммы фактические отпуска списываю из резерва Дебет 97 Кредит 70 и взносы начисляю Дебет 97 Кредит 69

    так?

  6. #6
    bochalina bochalina вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.10.2011
    Сообщений
    170
    нет.
    У вас ФОТ каждый месяц может быть разным.
    НАпример:
    Январь: начислили 1000 000. В резерв "отправили" 7,96% = 79 600
    Февраль: начилсено 1 500 000 - В резерв отправили 7,96% = 119 400
    Март: начислили 1 200 000 - в резерв 7,96% = 95 520

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    а суммы фактические отпуска списываю из резерва Дебет 97 Кредит 70 и взносы начисляю Дебет 97 Кредит 69
    96 счет

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Ой, спасибо, начало проясняться )))


    Получается, что на 31.12.2013 мне резерв нужно все-таки просчитать с учетом среднего можно по каждому сотруднику, а можно по среднему по отделу, я это где-то читала, что так можно.

    а далее уже не нужно ничего определять, а просто согласно установленному % начислять ежемесячно на 96 счет.

    хочется сказать как все просто, но в голове столько вопросов еще.

    это 7,96% с ФОТ, а как со взносами- так же от начисленного (в налоговом учете) в этом месяце?

    Боюсь даже спрашивать: а у вас было что на 31.12. по некоторым людям регресс или не связываться с этим?

    и еще ничего не изменяется если у некоторых отпуск 28, а начальников по 32 дня за ненормированный рабочий день.

  8. #8
    bochalina bochalina вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.10.2011
    Сообщений
    170
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Получается, что на 31.12.2013 мне резерв нужно все-таки просчитать с учетом среднего можно по каждому сотруднику, а можно по среднему по отделу, я это где-то читала, что так можно.
    да

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    а далее уже не нужно ничего определять, а просто согласно установленному % начислять ежемесячно на 96 счет.

    да


    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    это 7,96% с ФОТ
    да

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    а как со взносами- так же от начисленного (в налоговом учете) в этом месяце?
    от суммы по проводке 20,26,25,44 (и т.д.)/96 берем стандартную ставку взносов. Если у вас есть регрессия в части взносов, то откорректируете в конце года. Тем более это только у вас в БУ.
    Можно сделать отдельную аналитику по взносам, хотя смысла не вижу.
    По резервам видела варианты аналитики и по отделам, и по подразделениям. Взносы - всегда на отдельной аналитике. Мой совет: вести общий резерв.

  9. #9
    bochalina bochalina вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.10.2011
    Сообщений
    170
    Ну есть еще ньюансы. Например, начисление в резерв делаем не со всего ФОТ. Из общего ФОТ выкидываем все то, что не имеет отношения к среднему заработку.
    96 счет пассивный - поэтому ДТ сальдо не должен иметь. Если у вас случится "перерасход" резерва, то начисление отпускных проводить уже за счет калькуляционных счетов, т.е. в обычном порядке

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от bochalina Посмотреть сообщение
    Ну есть еще ньюансы. Например, начисление в резерв делаем не со всего ФОТ. Из общего ФОТ выкидываем все то, что не имеет отношения к среднему заработку.
    т.е. нужно убрать из ФОТ отпускные например, пособия (больничные), командировки? верно?

    А компенсацию неиспользованного отпуска даже если она не при увольнении, а просто свыше 28 дней, сотрудник хочет деньгами, то это не за счет резерва?

    bochalina, огромная Вам благодарность за помощь. Все четко и понятно рассказали.

  11. #11
    bochalina bochalina вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.10.2011
    Сообщений
    170
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    т.е. нужно убрать из ФОТ отпускные например, пособия (больничные), командировки? верно?
    да

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А компенсацию неиспользованного отпуска даже если она не при увольнении, а просто свыше 28 дней, сотрудник хочет деньгами, то это не за счет резерва?
    за счет резерва

  12. #12
    Аноним
    Гость

    Вверх

    Спасибо! Очень помогли.

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Доброго времени суток!
    Оценочные обязательства начислены 31.12.2014г. (остаток отпусков на 31.12.2014г.*среднедневной заработок+страховые взносы с этой суммы). Принято решение начислять 1 раз в квартал ( в бухгалтерском учете).
    Когда происходит начисление и корректировка резерва за 1 квартал 2015г., 31.03.2015.?
    А если сотрудники уволились 20.02.2015г., получается, что за период работы с 01.01.2015г. по 20.02.2015г. нужно списать не за счет 96, а на 26 сч.? Корректно ли это? Существует ли практика завешивания на квартал вперед (01.01.2015г.)? или это не правильно, работник же дни еще не заработал....

  14. #14
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Когда происходит начисление и корректировка резерва за 1 квартал 2015г., 31.03.2015.?
    если раз в квартал, то да.

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А если сотрудники уволились 20.02.2015г., получается, что за период работы с 01.01.2015г. по 20.02.2015г. нужно списать не за счет 96, а на 26 сч.?
    списать что?
    при расчете на 31.03 этих сотрудников просто не будет в расчете.

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Существует ли практика завешивания на квартал вперед
    переведите
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)