×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Irina Sia Irina Sia вне форума
    Клерк
    Регистрация
    10.01.2011
    Сообщений
    57

    Расчет НДС в УПП (КА).

    Добрый день!
    У нас ОСНО, но учет НДС сложный, поскольку продаём программное обеспечение без НДС. В учетной политике стоит галочка «Организация осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0%»

    При закрытии периода в 1С: Комплексной автоматизации столкнулась с проблемами в документе «Распределение НДС косвенных расходов».
    1. В программе документ формируется только ежемесячно. Т.е. база распределения по выручке берется только за месяц. Даже если формировать один документ за квартал последним числом квартала, то в базу распределения и в табличную часть косвенных расходов попадают только расходы за последний месяц.
    Такой подход считаю неверным поскольку в соответствии с п. 4.1 ст. 170 НК РФ пропорция должна определятся за налоговый период. Коим по НДС является квартал, а не месяц.
    Как выход из ситуации попробовала руками вбивать базу распределения за квартал в документ каждого месяца. Пропорция, соответственно, меняется на правильную. Поправьте, меня, пожалуйста, если я не права в этом суждении. Как вы формируете этот документ у себя в УПП или КА?
    В идеале процедура закрытия месяца должна делаться сразу как календарный месяц завершается, поэтому не хотелось бы лезть задним числом и вносить изменения в операции. В Бухгалтерии формировала, документ Распределения, когда закрывала квартал и особых проблем не было.

    2. В табличную часть косвенных расходов попадают в том числе расходы, которые идут без НДС. Они просто распределяются и не дают никаких проводок, но верно ли само их попадание в таблицу? В 1с: Бухгалтерии такого не было.

    3. При проведении документа «Распределение НДС косвенных расходов» часть сумм НДС уходит как «НДС включен в стоимость МПЗ», а часть как «НДС списан на расходы». Например, расходы на телефон по одному и тому же контрагенту по разным поступлениям так бьются.
    В результате, «НДС списан на расходы» потом появляется на вкладке «Восстановление по другим операциям» в книге Продаж.
    Ранее НДС с услуг никогда не попадал на «восстановление». Только Ндс при списании ТМЦ.
    А тут считается о-разному даже в пределах одного контрагента. Может быть что-то в номенклатуре не так установлено, что списание происходит как у материалов?

    Уважаемые клерки, подскажите, пожалуйста, как справиться с этими проблемами, или поделитесь своим мнением и опытом на этот счет.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Климов Сергей Климов Сергей вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Цитата Сообщение от Irina Sia Посмотреть сообщение
    1. В программе документ формируется только ежемесячно. Т.е. база распределения по выручке берется только за месяц. Даже если формировать один документ за квартал последним числом квартала, то в базу распределения и в табличную часть косвенных расходов попадают только расходы за последний месяц.
    Такой подход считаю неверным поскольку в соответствии с п. 4.1 ст. 170 НК РФ пропорция должна определятся за налоговый период. Коим по НДС является квартал, а не месяц.
    Обсуждал эту проблему с методистом из 1С. Получил такой ответ (цитата): Это известная задача, которая пока не имеет решения. Конец цитаты.
    Тут действительно есть логическое противоречие в нормативной базе: налоговый период по НДС не совпадает с учетным периодом по учёту затрат. Как это разруливать - непонятно. Надо Силуанову писать.
    Последний раз редактировалось Климов Сергей; 01.07.2014 в 17:10.

  3. #3
    Irina Sia Irina Sia вне форума
    Клерк
    Регистрация
    10.01.2011
    Сообщений
    57
    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    Обсуждал эту проблему с методистом из 1С. Получил такой ответ (цитата): Это известная задача, которая пока не имеет решения. Конец цитаты.
    Спасибо за ответ.
    Сергей, стало немного спокойнее, что это противоречие не только в моей базе, плохо, что решения методического до сих пор нет.
    Налоговый период по НДС, установленный как календарный месяц был ещё в далёком 2000 году. (См. ст. 163 НК РФ, например, в ред. Федерального закона от 05.08.2000 N 118-ФЗ). Но с ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 137-ФЗ он уже установлен как квартал. С тех пор прошло уже 8 лет. Можно было бы и поработать над методикой программистам 1С.

  4. #4
    Irina Sia Irina Sia вне форума
    Клерк
    Регистрация
    10.01.2011
    Сообщений
    57
    Цитата Сообщение от Irina Sia Посмотреть сообщение
    3. При проведении документа «Распределение НДС косвенных расходов» часть сумм НДС уходит как «НДС включен в стоимость МПЗ», а часть как «НДС списан на расходы». Например, расходы на телефон по одному и тому же контрагенту по разным поступлениям так бьются.
    В результате, «НДС списан на расходы» потом появляется на вкладке «Восстановление по другим операциям» в книге Продаж.
    Ранее НДС с услуг никогда не попадал на «восстановление». Только Ндс при списании ТМЦ.
    А тут считается по-разному даже в пределах одного контрагента. Может быть что-то в номенклатуре не так установлено, что списание происходит как у материалов?
    По прежнему актуально. Выложу принскрины.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	140718_НДС_1.jpg 
Просмотров:	285 
Размер:	141.4 Кб 
ID:	54496
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	140718_НДС_2.jpg 
Просмотров:	276 
Размер:	145.0 Кб 
ID:	54497

  5. #5
    Naumov Naumov вне форума
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    Смотреть на проводки и документы тут бесперспективно.
    Смотерть нужно на регистр НДС предъявленный.

    А вообще была проблема, когда время поступление было позднее проведенного распределения.
    Есть у бухов любовь лепить все последним днем и последней секундой.
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  6. #6
    Irina Sia Irina Sia вне форума
    Клерк
    Регистрация
    10.01.2011
    Сообщений
    57
    Цитата Сообщение от Naumov Посмотреть сообщение
    А вообще была проблема, когда время поступление было позднее проведенного распределения.
    Есть у бухов любовь лепить все последним днем и последней секундой.
    А вот и помогло! Спасибо))
    Хоть время Поступления было и раньше Распределения, тем не менее Поступление сместила на 00:00:00. И Сработало... Вот такой забавный зверек эта КА.

  7. #7
    Irina Sia Irina Sia вне форума
    Клерк
    Регистрация
    10.01.2011
    Сообщений
    57
    У меня появился ещё один вопрос.
    Ситуация. В сентябре 2013 года у поставщика купили конверты с НДС 18% и оприходовали на 10 счет. НДС к вычету приняли в 3 квартале 2013 года в полном объёме. Использовали конверты во 2 квартале 2014 года. При формировании документа «Распределение НДС косвенных расходов» сумма по этим конвертам должна распределиться и восстановиться в части, приходящейся на деятельность без НДС. Но уменя данная строка не попадает в документ «Рапределение НДС».
    Остатки по материалам в КА вводились документом «Оприходование товаров: ввод начальных остатков».
    Документа «Ввод начальных остатков по НДС» и «Ввод начальных остатков НДС по партиям» введены не были.
    Поэтому решила, что имеено из-за какого-то из этих документов и не происходит восстановления НДС, т.к. в базе нет сведений по нему. Попробовала их сформировать для конвертов, но результата у меня не получилось. Конверты, по-прежнему не попадают в «Распределение НДС».

    В чем может быть причина, что материалы, купленные в предшествующих периодах (в старой базе 1С: Бухгалтерии) и использованные в текущем (в базе 1С: КА)не попадают в распределение НДС?
    Как правильно вводить остатки по НДС?

  8. #8
    Irina Sia Irina Sia вне форума
    Клерк
    Регистрация
    10.01.2011
    Сообщений
    57
    Принтскрины того, что я делала с Вводом начальных остатков по НДС. (не утверждаю, что делала правильно)
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	140723_Ввод_начальных_остатков_НДС.jpg 
Просмотров:	278 
Размер:	316.4 Кб 
ID:	54518
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	140723_Ввод_начальных_остатков_НДС_по_партиям.jpg 
Просмотров:	253 
Размер:	165.5 Кб 
ID:	54519
    Во втором случае появляется лишняя проводка Д 19-К 000. И мы имеем остаток по 19 счету на 01.01.2014 г.
    Если при этом сформировать Книгу покупок на 31.12.2013, то 19 счет уйдёт, а появится Д 68.02.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)