Здравствуйте. Возник вопрос по отражению НДС по лизингу. Опишу ситуацию: Взяли автомобиль в лизинг, на сч. 19.01 сумму НДС приняли полностью и зачитываем как и положено ежемесячным счетам-фактурам, теперь сложилась такая ситуация, что автомобиль возвращаем лизингодателю (они банкротятся), я оформляю передачу ОС по остаточной стоимости, выписываю акт ОС-1 и счет-фактуру, в с/ф на остаточную стоимость начисляю НДС, этот НДС у меня встает к уплате. Собственно вопрос, как мне зачесть сумму НДС зависшую на сч. 19.01, могу ли я её зачесть, как входящий НДС и какие документы у меня тогда должны быть для зачета?


Ответить с цитированием