×
Показано с 1 по 29 из 29
  1. Аноним
    Гость

    перс учет по сотруднику, который уволился

    здравствуйте!

    подскажите, пожалуйста, если сотрудник уволился в 1-м квартале 2014, при подаче перс учета за 2-й квартал его уже не указываем? или отправляем по нему данные с пустыми полями?

    Спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Не указываем

  3. Клерк Аватар для CaT-CaT
    Регистрация
    20.06.2010
    Адрес
    МО
    Сообщений
    278
    а если у него есть начисления во втором квартале?

  4. Клерк Аватар для Ни4ка
    Регистрация
    15.10.2012
    Сообщений
    1,186
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    уволился в 1-м квартале 2014
    Цитата Сообщение от CaT-CaT Посмотреть сообщение
    а если у него есть начисления во втором квартале?
    Это как?

  5. Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,374
    тогда указываем, кудыж деваться-то

  6. Клерк Аватар для CaT-CaT
    Регистрация
    20.06.2010
    Адрес
    МО
    Сообщений
    278
    Цитата Сообщение от Ни4ка Посмотреть сообщение
    Это как?
    фантазии не хватает?
    всякое бывает, начислить премию за 1 квартал во втором, например.

  7. Клерк Аватар для Ни4ка
    Регистрация
    15.10.2012
    Сообщений
    1,186
    Цитата Сообщение от CaT-CaT Посмотреть сообщение
    всякое бывает, начислить премию за 1 квартал во втором, например.
    Работник уволен, все расчеты в день увольнения.

  8. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    CaT-CaT, если бы было начисление во 2 квартале, у автора не возникло бы вопроса о включении сотрудника в отчет.
    А нафантазировать можно что угодно. Только зачем?

  9. Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от Ни4ка Посмотреть сообщение
    Работник уволен, все расчеты в день увольнения.
    Ну вы неправы.... Тогда начислить, подать во 2-м квартале сведения без стажа.

  10. Клерк Аватар для Ни4ка
    Регистрация
    15.10.2012
    Сообщений
    1,186
    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    Тогда начислить, подать во 2-м квартале сведения без стажа.
    А заодно средний заработок и КНО пересчитать, уточненку за 1-й квартал подать, пени работнику и в пфр заплатить (если больше начисления получатся).

  11. Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от Ни4ка Посмотреть сообщение
    А заодно средний заработок и КНО пересчитать, уточненку за 1-й квартал подать, пени работнику и в пфр заплатить (если больше начисления получатся).
    Даже если и будет перерасчет КНО-начисление будет 2-м кварталом-никаких пени и уточненок.

  12. Клерк Аватар для CaT-CaT
    Регистрация
    20.06.2010
    Адрес
    МО
    Сообщений
    278
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    CaT-CaT, если бы было начисление во 2 квартале, у автора не возникло бы вопроса о включении сотрудника в отчет.
    А нафантазировать можно что угодно. Только зачем?
    НЕт начисления и нет стажа, откуда тогда вопрос возник о включении сотрудника в отчет? )))

  13. Клерк Аватар для CaT-CaT
    Регистрация
    20.06.2010
    Адрес
    МО
    Сообщений
    278
    Цитата Сообщение от Ни4ка Посмотреть сообщение
    А заодно средний заработок и КНО пересчитать, уточненку за 1-й квартал подать, пени работнику и в пфр заплатить (если больше начисления получатся).
    похоже на кашу в голове ))

  14. Клерк Аватар для CaT-CaT
    Регистрация
    20.06.2010
    Адрес
    МО
    Сообщений
    278
    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    Даже если и будет перерасчет КНО-начисление будет 2-м кварталом-никаких пени и уточненок.
    +1

  15. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от CaT-CaT Посмотреть сообщение
    НЕт начисления и нет стажа, откуда тогда вопрос возник о включении сотрудника в отчет? )))
    Это вопрос сейчас вполне актуальный по причине того, что 1С уволенных сотрудников включает в отчет со строкой 400 в разделе 6.
    Я, например, тоже задавалась вопросом удалять их из отчета или пусть будут там.

  16. Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    включает в отчет со строкой 400 в разделе 6
    это "всего с начала года"?
    вроде по инструкции их там быть не должно...
    Почему-то я Вам верю...

  17. Клерк Аватар для CaT-CaT
    Регистрация
    20.06.2010
    Адрес
    МО
    Сообщений
    278
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Это вопрос сейчас вполне актуальный по причине того, что 1С уволенных сотрудников включает в отчет со строкой 400 в разделе 6.
    Я, например, тоже задавалась вопросом удалять их из отчета или пусть будут там.
    странно,... а вы уже делаете отчет за 2-й квартал?

    специально сейчас попробовала сформировать отчет за 1 кв, никаких лишних уволенных 1с не включает в отчет, с виду все ок.
    может это очередной глюк очередной редакции 1с?
    или, как вариант, у этих сотрудников есть недоуплаченные суммы по взносам? поэтому стажа нет, начислений нет, а уплаченные взносы есть, поэтому 1с его и включает в отчет.

  18. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от CaT-CaT Посмотреть сообщение
    а вы уже делаете отчет за 2-й квартал?
    Давно уже. По разным фирмам. Поэтому уже выявила несколько глюков в 1С по разным ситуациям. Возможно, после обновления релиза все исправится. Пока же приходится вручную править. В том числе удалять уволенных из отчета и вставлять в файл дополнительный блок для сотрудников без начислений, но со стажем, так как 1С файл формирует неправильно в этом случае.


    Цитата Сообщение от CaT-CaT Посмотреть сообщение
    или, как вариант, у этих сотрудников есть недоуплаченные суммы по взносам? поэтому стажа нет, начислений нет, а уплаченные взносы есть, поэтому 1с его и включает в отчет.
    Так теперь уплаченные суммы роли не играют при составлении ИС. Если оставить в отчете сотрудников, у которых нет ни начислений, ни стажа во 2 квартале, но за них платились взносы во 1 квартале, то такой отчет проверку не пройдет. Таких сотрудников в отчете быть не должно.

  19. Клерк Аватар для CaT-CaT
    Регистрация
    20.06.2010
    Адрес
    МО
    Сообщений
    278
    извиняюсь, не совсем въехала в ситуацию с утра, да и с кварталами напутала

    вобщем, вы правы, таких сотрудников не должно быть в отчете.

  20. Клерк
    Регистрация
    24.05.2009
    Сообщений
    83
    Добрый день!
    Подскажите, пжлста, если человек уволен в марте, отчет сдан-все хорошо, но в апреле выясняется, что задублировалась ком-ка и взносы ему насчитались с минусом, сейчас при сдаче за 2й квартал, всё это вылезло, отчет сформировать с отрицательными начислениями нельзя, надо подавать уточненку.НО!!! выяснили, что будем обучение облагать взносами с января этого года и т.е. у сотрудника появятся еще начисленные взносы, но в 3м квартале. Как быть сейчас с отчетом за 2 квартал и чтоб без штрафов???

  21. Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Подать уточнёнку за 1 квартал. Корректировочную пачку по сотруднику.

    Цитата Сообщение от tpova Посмотреть сообщение
    будем обучение облагать взносами с января этого года и т.е. у сотрудника появятся еще начисленные взносы, но в 3м квартале
    Если он в марте уволен, откуда будут взносы в 3-м квартале? и за какое обучение?

  22. Клерк
    Регистрация
    24.05.2009
    Сообщений
    83
    Сейчас приняли решение облагать взносами питание и обучение с начала года, т.к. всё это является доходом в натуральной форме, но взносы уже начисляться июлем! т.е. остатки попадут в отчетность за 3й квартал, потому что за 1й квартал всё сдали.

  23. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от tpova Посмотреть сообщение
    но взносы уже начисляться июлем!
    На каком основании июлем?

  24. Клерк
    Регистрация
    24.05.2009
    Сообщений
    83
    а что пересчитывать полгода? поплывут все цифры и "вылезет" занижение налогообл базы, пени и все такое. а тут сами дошли, посчитали, заплатили, разве нет?

  25. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от tpova Посмотреть сообщение
    , разве нет?
    да, НО, все отчеты сдавать дополнительно, уточненки, без этого никак
    доначислить взносы с января, уплатить пени, тогда штрафов не будет
    занижения налогообл. базы у вас нет, напротив, вы её завысили, а вот база по взносам занижена

  26. Клерк
    Регистрация
    24.05.2009
    Сообщений
    83
    да, да, я имела в виду по взносам занизили базу.Жаль! думала обойдемся без уточненки((

  27. Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Цитата Сообщение от tpova Посмотреть сообщение
    но взносы уже начисляться июлем!
    Не могут взносы быть начислены июлем, если в июле нет базы для них! Это они проведены в бухгалтерии и заплачены будут в июле. Для ПФР начислены они должны быть в том месяце и в том отчетном периоде, где есть база для них. Это когда расчётный период закончится и все отчеты сдадите, будете доначислять по итогам прошлого периода.

  28. Клерк
    Регистрация
    24.05.2009
    Сообщений
    83
    да, да Вы правы, разобралась, только вот теперь нюанс новый, взносами на травматизм питание сотрудников облагается? вроде, как да. а обучение сотрудников иностр языку в интересах компании???

  29. Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Сейчас практически всё, что облагается ФСС, облагается и ФСС_НС. Обучение в интересах компании не будет облагаться, если договор на обучение заключен самой компанией - с сотрудником или с образовательным учреждением. Или есть другие доказательные документы обучения в интересах компании.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)