В январе 2014 года был реализован товар в режиме экспорта, оплата еще не производилась. Документы, подтверждающие экспорт, собраны во 2-м квартале, соответственно должны быть сданы вместе с декларацией по НДС за 2-й квартал. Однако в апреле нам товар вернули полностью. Как быть теперь? Нужно ли сдавать все эти документы,отражать реализацию в разделе 4, а потом как-то отражать возврат или просто сразу не нужно нигде показывать эту реализацию?

