добрый день!
ситуация: в январе купили авто на ООО по цене - 9 400 т.р., в.т. НДС
на текущий момент амортизация = 1 106 т.р.
26.06.14 мы расторгли дог куп-прод авто по причине неустранимого дефекта. салон вернул нам 9 400 т.р. (т.е. полную стоимость).
вопрос: я отражаю эту операцию как обычную продажу по строке 010 Декларации по НДС?
или здесь требуется отразить по строке 030? какие суммы? запутались...
НДС при поставили в вычет уже в январе. его в какой строке восстановить?


Ответить с цитированием