Доброго дня!
Сдали отчёт за 2 кв. в ПФР - протокол отрицательный. Начали разбираться - оказывается бухгалтер забыл в мае перечислить все налоги и взносы при выплате з/п и сделал это 2 раза в июне. То есть имеем:
апрель = начисление
май = начисление
июнь = начисление
апрель = уплата
май = 0
июнь = уплата*2
--
А в отчёте было отражено, что уплата производилась равномерно, т.е. как-будто он, гад, и не накосячил. Звонили в ПФР по этому вопросу, но отдел, который этим занимается уже 3 дня либо постоянно занят, либо никто не берёт трубку...
Вопрос: что делать? Просто убрать уплату за май и поставить как положено двойную за июнь и заново отправить как-будто в первый раз? Или нужно отправлять именно корректирующий отчёт?
Может кто сталкивался?



