×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. Клерк Аватар для КэттиМай
    Регистрация
    05.05.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    551

    Экспорт Казахстан,запуталась

    Клерки,добрый день.
    Помогите,пжта,с импортом в Казахстан разобраться.
    Мы закупаем товар в Израиле,Франции (импорт).
    Продаем в основной массе по РФ, но тут продали 26.06 Казахам.
    Документы выписали со ставкой 0% НДС.
    У меня вопрос именно про НДС.
    Программа формирует проводки Д90/2 К 41
    Д 19/7 К 19/5(19/4)-это я так понимаю ндс по импорту ,который не нужно принимать к вычету, пока 0% не подтвердим?
    Д 62/1 К 90/1

    Проводки Д 68 К 19 и Д 90/3 К 68/2 в этом случае нет,правильно?
    И в ОСВ за июнь у меня сальдо по дебету счетов 19/3 19/4 19/5 красное,а по 19/7 дебетовое положительное.

    Что не так?
    И должна ли я что-то отражать в декларации НДС за 2 кв по строке 100 (восстановление ндс)
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    в этом случае нет,правильно?
    Да.

    красное
    Странно..если были 19/4/5 60 (76) и потом с 19/4/5 суммы ушли в 19/7 чему краснеть?



    восстановление нд
    Если вы ранее предъявляли этот НДС к вычету.

  3. Клерк Аватар для КэттиМай
    Регистрация
    05.05.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    551
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Если вы ранее предъявляли этот НДС к вычету.
    это свежий импорт майский и июньский


    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    чему краснеть
    вот и я не пойму...ладно,с этим тогда к программистам 1С обращусь

  4. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    это свежий импорт майский и июньский
    Имхо тогда смысла нет в 3 разделе текущей декларации одно и то же дважды отражать.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)