Клерки,добрый день.
Помогите,пжта,с импортом в Казахстан разобраться.
Мы закупаем товар в Израиле,Франции (импорт).
Продаем в основной массе по РФ, но тут продали 26.06 Казахам.
Документы выписали со ставкой 0% НДС.
У меня вопрос именно про НДС.
Программа формирует проводки Д90/2 К 41
Д 19/7 К 19/5(19/4)-это я так понимаю ндс по импорту ,который не нужно принимать к вычету, пока 0% не подтвердим?
Д 62/1 К 90/1
Проводки Д 68 К 19 и Д 90/3 К 68/2 в этом случае нет,правильно?
И в ОСВ за июнь у меня сальдо по дебету счетов 19/3 19/4 19/5 красное,а по 19/7 дебетовое положительное.
Что не так?
И должна ли я что-то отражать в декларации НДС за 2 кв по строке 100 (восстановление ндс)


Ответить с цитированием
