×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Аришка1984
    Гость

    Вопрос НДС с переплаты (услуги_)

    на конец 2 квартала образовалась переплата (оказание услуг_)
    сч.ф на этот остаток не выставлялась..
    вопрос в следующем:
    если выставим счф на аванс-надо же начислить и уплатить этот ндс.

    если я этого не сделаю ? какие последствия? как поняла это моя обязанность,а вот принять этот вычет к себе- у моего поукпателя это уже право

    если он не принимает к себе эту сч.ф то тогда я могу этот начисленный не платить ? будет ли это нарушением? или тут роли не играет будет ли он платить или нет- а мне все равно надо заплатить этот ндс?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    бух2007 бух2007 вне форума
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Аришка1984 Посмотреть сообщение
    или тут роли не играет будет ли он платить или нет- а мне все равно надо заплатить этот ндс?
    да

  3. #3
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Аришка1984 Посмотреть сообщение
    переплата
    "Переплата" - это предоплата?
    Best regards, Михаил

  4. #4
    Аришка1984
    Гость
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    "Переплата" - это предоплата?
    было несколько оплат превышающие акты.

  5. #5
    Винокурова Юлия Винокурова Юлия вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    спрошу, а при оплате НДС статус 01 ставим (ООО)? а то совсем туплю

  6. #6
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Аришка1984 Посмотреть сообщение
    было несколько оплат превышающие акты.
    Угу. Вопрос был в другом.
    Best regards, Михаил

  7. #7
    gnews gnews вне форума
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от Винокурова Юлия Посмотреть сообщение
    а при оплате НДС статус 01 ставим (ООО)
    Да, если только вы не налоговый агент по НДС ( тогда в п/п ставите 02)

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)